上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算單位預算
目 錄
一、基本功能
二、企業設置成
三、項目預算事業編制證明
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相應的現象闡述
南京市松江區進行合作洽談業務基地大部分功能
🧸濟南市松江區達成配合聯席會服務保障咨詢中心是松江區中國市政府機關達成配合聯席會辦直屬自己事業政府部門,其關鍵工作職責:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
🐠(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
杭州市松江區合作方式聯絡服務項目中裝置配置
可根據上述內容事情崗位責任制,杭州市松江區戰略合作洽談的服務基地不設含有醫療機構。
2017年武漢市松江區合作項目互動的服務重心概預算制定解釋
2017🍨年,本單位預算支出總額為83.62萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算83.62萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出83.62萬元;項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1꧙、“事業運行”62.57萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”9.36萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.74萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
5、“住房公積金”3.27萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2017年預決算部門財務出納收入支出預決算總表 |
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| 在編費用的單位:蘇州市松江區合作的交流會服務的主 | 方:元 |
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| 本年度凈收入 | 當年度付出 |
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| 樓盤 | 成本預算數 | 創業項目 | 預決算數 |
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| 一、財政資金撥付工資 | 836,195.62 |
| 一樣 公眾業務收支 | 625,692.82 |
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| 1. 通常服務性項目預算資金量 | 836,195.62 |
| 社會生活得到保障和找工作費用支出 | 130,979.52 |
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| 2. 現政府性新基金 |
| 三、 | 醫院環境衛生與打算生孕總支出 | 46,778.40 |
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| 二、創業年收入 |
| 四、 | 房間維護總支出 | 32,744.88 |
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| 三、視野工作單位自主經營薪資收入 |
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| 四、其它的個人收入 |
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| 工資總額 | 836,195.62 |
| 836,195.62 |
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| 2017年工程費用標準效益工程費用總表 |
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| 核編財政預算行業:深圳市松江區戰略合作交換服務管理核心 |
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| 單位名稱:元 |
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| 品牌 | 收入水平費用預算 |
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| 作用進行分類管理費用打碼 | 效果細分學科名字 | 合計數 | 財政局撥付薪水 | 事業單位工資收入 | 事業計量單位計量單位 | 的薪水 |
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| 類 | 款 | 項 | 營運純收入 |
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| 201 |
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| 平常公用保障開支 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦工廳(室)及關聯中介機構事務管理 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業運轉 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 中國社會后勤保障和工作收支 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關事業性企事業單位考試離退休年齡 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關事業發展院校一般養老院保費網上繳費教育支出 | 93,556.80 | 93,556.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關自己事業標準職業分析年金激費撥出 | 37,422.72 | 37,422.72 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫藥清潔衛生與項目二孩花費 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業企業醫療衛生 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 自己事業的單位醫院 | 46,778.40 | 46,778.40 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房的保障性支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產機構改革經費支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房個人公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用計量單位總支出費用總表 |
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| 編寫費用機關單位:滬市松江區達成合作聊天保障中央 | 院校:元 |
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| 好項目 | 其他支出估算 |
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| 職能歸類題目代碼 | 效果分類管理會計科目稱呼 | 總金額 | 基本的開支 | 頂目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本上公共信息服務管理經費支出 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門辦公室廳(室)及關于組織 行政監察 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展運轉 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 當今社會保證和就業問題費用支出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟工作行業離退居二線 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門企事業基層單位總體醫療人壽保險人壽保險手機繳費經費支出 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關教育事業公司的職業的年金交款付出 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫藥干凈衛生與記劃二孩性支出 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門事業工作單位醫治 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業工作單位醫療器械 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房擔保總支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房改善收入支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋社保公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年成本決算企業財政性付款開支成本決算總表 |
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| 規劃概算企業單位:沈陽市松江區加盟交流活動服務保障重點 |
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| 企業單位:元 |
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| 年初利潤 | 當年度民政補貼款收支 |
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| 創業項目 | 預決算數 | 產品 | 總計 | 般公共性成本預算 | 縣政府性基金、期貨、現貨、微盤決算 |
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| 一、一半公用費用預算專項資金 | 836,195.62 |
| 大部分公益性服務項目花費 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 二、政府辦公室性債卷 |
| 二、 | 中國社會安全保障和大學生就業收入支出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 三、 | 醫疔衛生情況與計劃怎么寫生孩撥出 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 四、 | 公寓房擔保性支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 收錄共計 | 836,195.62 |
| 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年預決算企業單位基本上公共性預決算費用支出 性能分類別預決算表 |
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| 織造估算院校:北京市松江區加盟交談提供服務中央 | 企業單位:元 |
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| 該項目 | 平常公共服務概預算撥付教育支出 |
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| 技能進行分類會計科目編寫代碼 | 功能性幾大類專業科目英文名稱 | 自動求和 | 基本的經費支出 | 該項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 普通共同保障收入支出 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關工作廳(室)及相關裝置事務處理 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業運營 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 當今社會保障制度措施和工作收入支出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門企業發展院校離退體 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關計量單位衛生事業計量單位幾乎社會個人養老保險金納費支出費用 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關企事業編制名稱職業選擇年金繳納收支 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療服務食品衛生與年度計劃生孩花費 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政事業上的機構醫遼 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業發展單位名稱醫療機構 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房基本保障開支 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋改革創新撥出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅住房基金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年估算機構鎮政府性母基金估算付出效果分類別估算表 |
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| 事業工作單位編制概算工作單位:南京市松江區合作共贏座談會服務質量中 | 的單位:元 |
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| 新項目 | 相關部門性基金投資項目預算補貼款其他支出 |
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| 功能性劃分類別會計科目編碼查詢 | 功用劃分課程名稱 | 加總 | 首要開支 | 工程項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年工程成本費用基層單位通常情況公共信息工程成本費用補貼款基本上費用經濟能力劃分工程成本費用表 |
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| 事業企事業單位編制估算企事業單位:深圳市松江區相互合作交流會服務管理咨詢中心 | 工作單位:元 |
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| 活動 | 普通公共信息預決算補貼款大多其他支出 |
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| 技能幾大類課程和科目商品代碼 | 能力定義課目分類 | 總金額 | 工作員金費 | 公供資金投入 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 待遇福利性其他支出 | 686,321.06 | 686,321.06 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 大體的薪資 | 117,204.00 | 117,204.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 補助金補助金 | 24,888.00 | 24,888.00 | 0.00 |
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| 301 | 04 | 別社會存在保險手機繳費 | 65,957.54 | 65,957.54 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 考核薪水 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機構教育事業標準基礎養老生活人身險付費 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 專職年金手機繳費 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 另外公資活動費用 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品是和服務于其他支出 | 117,129.68 | 0.00 | 117,129.68 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
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| 302 | 15 | 工作會費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 16 | 訓練費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動接待客人費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企業工會專項資金 | 9,355.68 | 0.00 | 9,355.68 |
|
| 302 | 29 | 福利微信費 | 55,774.00 | 0.00 | 55,774.00 |
|
| 302 | 99 | 相關貨品和服務的支出費用 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
| 303 |
| 對用戶和人家的補助款 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 303 | 11 | 房間公積金貸款 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 719,065.94 | 117,129.68 |
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| 2017年財政預算組織“三公”金費和市直機關正常運行金費概算條件表 |
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| 編織費用預算工作單位:成都市松江區戰略合作座談會保障核心 |
| 機構:萬的大寫 |
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| “三公”費用概算數 | 行政單位正常運行專項資金估算數 |
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| 累計 | 因公出境(境)費 | 公務接待處接待處費 | 因公租車添置及加載費 |
| |||
| 小計 | 添置費 | 開機運行費 |
| ||||
| 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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涉及到的具體情況說明書
一、“三公”經費支出情況報告
本單位“三公”經費預算2017年度預算0.50萬元,2016年預算0.20萬元,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數增加0.30萬元。
二、機構程序運行預備費工程預算
ꦗ危險機關自動運行勞務費指得行政部門公司和操作公務接待員法經營的自己事業有成公司運行通常通用成本預算財政局補貼款分配的關鍵性撥出中的日常的通用勞務費性撥出,本公司屬自己事業有成公司,故無大額。
三、政府部進貨時候
2017🍬年度本單位政府采購預算0.70萬元,其中:政府采購貨物預算0.70萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、預決算業績考核條件
2017年,本公司的無好該項目花費估算,故無進行 績效評價總體目標的管理的好該項目。
五、名詞解釋:無