上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、包括職能部門
二、結構設立
三、概算事業編講解
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、重要性條件就說明
沈陽市松江區戰略合作交流學習業務中心的
𝓀武漢市松江區合作的項目互動學習交流售后服務重點是松江區群眾政府性合作的項目互動學習交流辦員工事業的單位,其主要職責權限:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
🌃(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
蘇州市松江區配合交流電服務項目中央系統安裝
ℱ鄭州市松江區媒體合伙聯絡貼心服務管理重心政府部門預算表僅屬于鄭州市松江區媒體合伙聯絡貼心服務管理重心本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
項目編號 | 部門明稱 | 自己的名字 |
1 | 滬市松江區協作交流電服務質量中心局 |
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形容詞釋疑
ඣ(一)首要結余概成本財政預算:是市里概成本財政預算領導科室及所在區域概成本財政預算院校為有效保障其平臺常規運作、實現日常任務工作任務任務而核編的財政年度首要結余工作方案,還包括技術人員專項資金和共公專項資金多部分。
𝓰(二)項目流程收支費用概費用:是地市級費用概費用操作員部門乃至每一位員工及計量單位隸屬費用概費用計量單位為成功行政性工作的釣魚任務、參公提升個人受眾或市政府提升戰略性、特定的個人受眾,在基本上收支之下編寫的年度目標收支計劃怎么寫。
🧔(三)“三公”勞務費:是與市里不需要有勞務費領撥影響的行業和其成員費用預決算院校適用市里不需要撥付配備的因公出國旅游留學(境)費、因公活動招待使出行用車的購進及正常啟動費、因公活動招待招待費。在這當中:因公出國旅游留學(境)費大部分配備工商登記及成員費用預決算院校相關人員的新國際達成合作學習交流信息、大量工程洽淡、海外學習學習等的新國際旅費、在國外的城市間道路配套費、居住費、飯食費、學習費、公雜費等開支;因公活動招待招待費大部分配備湖北省性專門研討會、中國大量優惠政策明確、自查報告查驗包括外事團組招待學習交流信息等實行因公活動招待或做好渠道所須居住費、道路配套費、飯食費等開支;因公活動招待使出行用車的購進及正常啟動費大部分配備定編內因公活動招待行駛的壞掉的版本更新,包括廣泛用于配備市區因公差旅、因公活動招待zip文件置換、日常生活業務做好等所須因公活動招待使出行用車的主要燃料費、處理費、過站墊資費、商業保費等開支。
🌳(四)國家機關運營接待費:指政府部門工作院校和圖案填充公務接待員法管理制度的事業發展工作院校使用的關鍵上公共性概預算民政捐款計劃的關鍵結余中的定期通用接待費結余。
2018年費用預算編制管理證明
2018꧃年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1💖、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年部門出納出入費用總表 | ||||
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| 建制單位:昆明市松江區合作的互動功能中心局 |
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| 年初年收入 | 本年度教育支出 | |||
| 工程 | 費用預算數 | 該項目 | 概算數 | |
| 加總 | ||||
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| 一、財政預算撥付利潤 | 743,771.94 | 一、 | 似的共同提供服務付出 | 555,120.42 |
| 1. 基本公用設施費用費用 | 743,771.94 | 二、 | 社會生活有效保障和就業創業收入支出 | 118,702.08 |
| 2. 中央政府性債券 |
| 三、 | 醫療保健干凈衛生與計劃表生殖收入支出 | 40,273.92 |
| 二、企事業使收入 |
| 四、 | 租賃房確保教育支出 | 29,675.52 |
| 三、教育事業標準經營者年收入 |
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| 四、許多年收入 |
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| 工資總額 | 743,771.94 | 經費支出累計 | 743,771.94 |
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2018年廠家企業財務結余成本預算總表 | ||||
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| 行業:元 | ||
上年結余 | ||||
項目預算數 | ||||
最基本經費支出 | 投資項目結余 | |||
技術人員金費 | 共公事業費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年公司的收益費用總表 |
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| 編制數個部門:佛山市松江區合作的聯絡安全服務管理中心 |
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| 企事業單位:元 |
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| 業務 | 利潤決算 |
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| 功能表類型專業科目商品編號 | 功用進行分類課程和科目明稱 | 加總 | 財務捐款使收入 | 事業發展營收 | 創業計量單位 | 其它的工資 |
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| 類 | 款 | 項 | 自主經營效益 |
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| 201 |
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| 大部分公共工作工作付出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家辦公樓廳(室)及相關內容貸款機構事務性 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會存在有效保障和就業創業撥出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關事業有成組織離退休年齡 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門視野院校大體給社會養老保險公司繳納結余 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關企業發展方專業年金激費性支出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 治療衛生管理與籌劃養育結余 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務行業院校醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛生事業機關單位治療 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 公房基本保障付出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房教育體制改革收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年標準費用決算總表 |
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| 建制科室:昆明市松江區合作的聯席會貼心服務主 | 機關單位:元 |
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| 大型項目 | 花費成本預算 |
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| 功能鍵進行分類會計科目商品編號 | 功能表細分會計科目名字 | 累計數 | 差不多支出費用 | 投資項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況通用的服務花費 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府辦公室廳(室)及有關的醫院事務性 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業心進行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 的社會基本保障和就業前景費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務自己事業標準離養老金 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構參公部門差不多關于養老地產養老金服務付費付出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業上的政府部門職位年金激費性支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫遼環衛與計劃表懷孕費用支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政工作企單位社區醫療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野的單位醫療管理 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房質量保障總支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房變革結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年的單位不需要付款結余預決算總表 |
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| 定編部分:深圳市松江區達成合作聯絡業務核心 |
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| 機構:元 |
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| 財政性審批薪水 | 民政付款其他支出 |
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| 工程 | 費用預算數 | 該項目 | 合計數 | 尋常服務性估算 | 國家性新基金費用 |
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| 一、般公共信息預算表資金量 | 743,771.94 | 一、 | 一般的公用保障性支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、部門性母基金 |
| 二、 | 世界得到保障和工作結余 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 治療環境衛生與規劃養育撥出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 房產保證付出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 工資收入總金額 | 743,771.94 | 性支出總金額 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年標準通常通用決算表支出費用實用功能區分決算表表 |
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| 事業編行政部門:傷害市松江區公司合作聊天服務于中心局 | 的單位:元 |
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| 頂目 | 一樣公共信息估算經費支出 |
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| 用途劃分類別課程和科目標識號 | 性能區分會計科目明稱 | 自動求和 | 幾乎其他支出 | 工作花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普通公益性服務支出費用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 各種相關部門工作廳(室)及各種相關組織 行政事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業心作業 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 世界保障機制和就業前景支出費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關企業公司的離養老 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門行業企業大致養老商業保險商業保險付款費用 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關公司的視野公司的網絡職業年金繳納費用收支 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 診療清潔與項目發育費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業上的組織醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上廠家診療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房擔保收支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋行政體制改革性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年企事業單位鎮政府性貨幣基金財政財政預算費用支出 的功能分為財政財政預算表 |
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| 定編團隊:廣州市松江區合作共贏交談服務培訓服務公司 | 機關單位:元 |
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| 該項目 | 縣政府性貨幣基金決算收支 |
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| 功能模塊劃分類別項目識別碼 | 效果類別會計分類名字大全 | 累計數 | 幾乎撥出 | 樓盤性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機構一半公共信息預決算關鍵支出費用部門預決算城市發展分級預決算表 |
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| 建制崗位:滬市松江區戰略合作交換工作管理中心 | 廠家:元 |
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| 的項目 | 大部分公共信息工程預算幾乎費用支出 |
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| 功效總類會計科目編寫代碼 | 特點類型科目表各稱 | 自動求和 | 人工資金 | 公用設施專項經費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 月工資副利費用支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 常規基本工資 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 貼補貼補 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 飯食補貼金費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 績效考核的薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 市直機關創業部門根本養老服務商業險繳納 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 網絡職業年金繳納費用 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 新職業最基本社區醫療商業保險付費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 某個社交有效保障網上繳費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 自建房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 商品銷售和工作其他支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公室費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 例會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 培訓學習費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *因公接侍費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 工會組織資金投入 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 好處費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年機關單位“三公”資金投入和政府機關行駛資金投入估算表 |
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| 事業單位編制機構:沈陽市松江區相互合作互動交流保障學校 |
| 機構:千元 |
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| 2018年“三公”事業費概算數 | 2018年單位啟用接待費成本預算數 |
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| 加總 | 因公出國旅游(境)費 | 國家公務歡迎費 | 因公小二租車購買及進行費 |
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| 小計 | 新購費 | 工作費 |
| ||||
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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對應的情況說
一、“三公”預備費決算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,一般是正因為本辦嚴要求執行工作黨中央八項指定意志,嚴防商務接待標準規定。
🌟(一)因北京市松江區合伙洽談售后服務中央因公出境(境)勞務費由區外辦、區臺辦進行在編,并按照開放,本個部門不是再行反復開放。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,基本是鑒于本辦認真完成中心地方八項明文規定有精神,嚴格控制接受準則。
🎀最主要科學安排:用在上司引領者來松檢查,各縣市市黨政象征團及各和諧地段、弟兄縣份來松調查或因公活動形式的接待客人處手續費及用在因公接待客人處租車出行手續費等。
二、單位作業事業費概算
🐠國家機關正常運作金費是行政處行業和符合因公員法方法的衛生事業上的行業應用普遍公益性項目預算民政撥付科學安排的總體費用花費中的此外生活中通用金費費用花費。本行業屬衛生事業上的行業,故無收入額。
三、區政府的采購現象
2018ꦉ年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年中本單位部門
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。