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上海市松江區科技館2018年度部門決算
信息來源: 上線時:2020-08-15 閱讀次數:


武漢市松江區科技公司館

2018年終單位部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

一號部件 東莞市松江區高新科技館慨況

一、最主要的職權

二、部們結算的時候計量單位包括

第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表

一、薪資其他支出竣工決算總表

二、工資部門預算表

三、經費支出竣工決算表

四、不需要付款利潤其他支出結算的時候總表

五、通常情況下公共信息概預算財政局補貼款其他支出部門預算表

六、基本上公共服務預預算財政資金補貼款基本上收入支出預算表

七、基本公用預算表民政審批“三公”資金及政府機關執行資金收支預算表

八、地方政府性新基金項目預算財政資金付款撥出預算表

九、資本債務狀態表

第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明

第三局部 動詞講解

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、主要權責

🐬繼續進一步加強文化場所簡單講解知識服務設施建成,引入或自籌展銷會內部,干好簡單講解知識臨時倉庫展及巡展作業;寫好在國內網絡的行動內容周、簡單講解知識日、南京網絡節等,做簡單講解知識巡展等類別的行動內容;公司做“我在我身邊的科學研究”簡單講解知識專業攝影、簡單講解知識征文、夏令營等青大學生簡單講解知識中小該校技能培訓及題目實際操作的行動內容;看向平臺、中小該校,開展學術界溝通交流、簡單講解知識講堂等的行動內容;繼續進一步加強與區青大學生專業能力簡單講解知識中小該校實際操作軍事基地及中小該校間的聯絡,寫好“分子運動網絡館”建設項目;責任人寫好簡單講解知識畫廊宣揚作業及閱覽室檔案資料室的服務管理。

二、組織設為

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個設有企業,還有:辦工室室、顯示技術培訓中心、簡單講解定制開發部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區科技館2018年度部門決算表

2018年凈收入支出費用部門預算總表

院校:余萬元

盈利

性支出

活動

部門預算數

活動

部門預算數

一、不需要撥付工資

743.06

一、正常公益性服務質量撥出

 

  里面:國家性資金財政性預算財政性審批

 

二、外交政策收入支出

 

二、領導補貼薪水

 

三、國防教育結余

 

三、事業上的個人收入

 

四、公眾健康費用

 

四、經營管理收益

 

五、教肓總支出

 

五、附加組織繳納薪資收入

 

六、物理學水平教育支出

631.69

六、另一納入

 

七、傳統文化體育類與新傳媒費用

 

 

 

八、社交的保障和擇業性支出

72.04

 

 

九、醫用衛生間與計劃表養育撥出

20.45

 

 

十、節能技術環保健康收支

 

 

 

國慶、城鄉居民小區撥出

 

 

 

12、農業水開支

 

 

 

十五、交通配套公路運輸經費支出

 

 

 

十四、的資源勘查信息查詢等撥出

 

 

 

第十六、商業圈服務業等教育支出

 

 

 

第十六、互聯網金融教育支出

 

 

 

二十七、扶持其它的東北部費用

 

 

 

18、土地淺海氣象預報等收支

 

 

 

黨的十九、房產質量保障撥出

18.88

 

 

三十五、調味品商品產出性支出

 

 

 

二五一、另外的花費

 

當年度營收累計

743.06

本年度費用累計

743.06

用事業發展股票基金補回開支差額

 

余額配置

 

本年結轉和節余

 

年底結轉和節余

 

共計

743.06

累計

743.06


2018第四季度使收入竣工決算表

行業:萬美元

頂目

年初利潤自動求和

財政性付款盈利

上家經濟補貼收入水平

工作效益

加盟薪資收入

復屬企業上交納入

同一收入水平

功能分類
科目編碼

題目公司名稱

合計數

743.06 

743.06 

 

 

 

 

 

206

 

 

有效能力費用

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

 

科學的枝術說

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

05

科技創新館站

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

208

 

 

生活服務和求業其他支出

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處事業性企單位離提前退休

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05

02 

企事業部門離退職

11.76 

11.76 

 

 

 

 

 

208

05

05

企業自己事業企業核心養老安全安全交款性支出

43.06

43.06

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關教育事業計量單位角色年金繳納費用撥出

17.22

17.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備公共衛生與計劃怎么寫生孩結余

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業上方醫療服務

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成基層單位醫療管理

20.45

20.45

 

 

 

 

 

221

 

 

房產服務保障支出費用

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房轉型支出費用

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房住房基金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年中撥出結算的時候表

企事業單位:萬美元

建設項目

年初收支預估合計

主要結余

內容付出

上交領導結余

運作性支出

對復屬企業補貼申請書結余

功能分類
科目編碼

項目種類

總金額

743.06 

516.79 

226.27 

 

 

 

206

 

 

實驗枝術花費

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

 

生物學枝術普遍

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

05

科學館站

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

208

 

 

社交質量保障和就業形勢花費

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05 

 

財政視野組織離退休年齡

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05

02 

人事院校離退居二線

11.76 

11.76 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業部門部門通常社區養老險行業激費費用

43.06

43.06

 

 

 

 

208

05

06

行政機關自己事業政府部門職業選擇年金繳納費用經費支出

17.22

17.22

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生情況與工作規劃發育性支出

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業方醫用

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

02

自己事業企業社區醫療

20.45

20.45

 

 

 

 

221

 

 

往房保證費用支出

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

 

自建房轉型性支出

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

01

公寓房公積金貸款

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018一年度財政預算捐款工資費用支出 結算的時候總表

基層單位:萬多

收錄

開支

大型項目

結算的時候數

工作

加總

基本上公用設施項目預算財政資金撥付

現政府性債卷工程預算財政資金補貼款

一、正常共同工程預算不需要捐款

743.06 

一、大部分公眾服務結余

 

 

 

二、縣政府性債卷決算民政補貼款

 

二、外交關系總支出

 

 

 

 

 

三、國防教育總支出

 

 

 

 

 

四、共公應急費用支出

 

 

 

 

 

五、教育培訓性支出

 

 

 

 

 

六、數學系統教育支出

631.69

631.69

 

 

 

七、文化課體育健康與文化傳播其他支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟服務和就業機會花費

 72.04

 72.04

 

 

 

九、診療安全與記劃生殖經費支出

 20.45

 20.45

 

 

 

十、低碳環保節能開支

 

 

 

 

 

國慶、城鄉建設街道辦事處總支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水結余

 

 

 

 

 

13、路網裝運總支出

 

 

 

 

 

十四、能源探勘信息內容等教育支出

 

 

 

 

 

第十六、商業服務培訓服務培訓業等收支

 

 

 

 

 

十五、財經付出

 

 

 

 

 

十八、幫扶的的地方收支

 

 

 

 

 

二十、土地資源海底氣象站等其他支出

 

 

 

 

 

19、公房后勤保障總支出

 18.88

 18.88

 

 

 

2、糧油加工工程材料存量教育支出

 

 

 

 

 

二11、任何結余

 

 

 

上年個人收入加總

743.06 

年初撥出自動求和

 743.06

 743.06

 

期初財務捐款結轉和盈余

 

年底財政支出補貼款結轉和余額

 

 

 

      尋常公益性概預算不需要審批

 

 

 

 

 

▨      政府辦公室性投資基金費用預算不需要審批

 

 

 

 

 

總額

743.06 

累計

 743.06

 743.06

 

 


2018半年度一般來說公用設施費用預算民政補貼款收入支出竣工決算表

機關單位:70萬

建設項目

累計數

常見教育支出

建設項目結余

職能類別

課程和科目識別碼

會計科目種類

206

 

 

地理學技術應用收支

631.69

405.42

226.27

206

07

 

科學有效技術設備說

631.69

405.42

226.27

206

07

05

新材料技術館站

631.69

405.42

226.27

208

 

 

社會中保駕護航和學生就業經費支出

72.04

72.04

 

208

05 

 

行政訴訟事業上的單位名稱離退職

72.04

72.04

 

208

05

02 

事業的單位的單位離提前退休

11.76

11.76

 

208

05

05

政府機關工作機關單位總體頤養天年保險行業網上繳費其他支出

43.06

43.06

 

208

05

06

機構事業上的行業職業選擇年金交費費用支出

17.22

17.22

 

210

 

 

治療食品衛生與規劃生小孩花費

20.45

20.45

 

210

11

 

行政事務事業性公司醫用

20.45

20.45

 

210

11

02

企事業的單位醫療保健

20.45

20.45

 

221

 

 

居住房基本保障收支

18.88

18.88

 

221

02

 

住宅創新結余

18.88

18.88

 

221

02

01

公房北京公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

743.06

516.79

226.27

 


2018月度應該公益性預算不需要撥付關鍵費用支出 預算表

  公司:萬是

業務

自動求和

職工資金投入

公用設施資金投入

成本細分

專業科目商品代碼

管理費用名稱大全

301

 

的薪資優惠撥出

411.20

411.20

 

301

01

  大致員工工資

54.14

54.14

 

301

02

  津貼補助金補助金

13.23

13.23

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  飯食津貼費

17.52

17.52

 

301

07

  業績考核公司

184.59

184.59

 

301

08

機關企業事業發展企業常規養老穩定穩定費

43.06

43.06

 

301

09

新職業年金手機繳費

17.22

17.22

 

301

10

營業員差不多醫用穩妥手機繳費

20.45

20.45

 

301

11

國家公務員考試醫院補貼申請書繳納

 

 

 

301

12

其余社會的切實保障網上繳費

6.80

6.80

 

301

13

自建房北京公積金

18.88

18.88

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  另外的待遇福利待遇其他支出

35.31

35.31

 

302

 

淘寶寶貝和工作收入支出

97.64

 

97.64

302

01

  辦公裝修費

11.93

 

11.93

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  消防手扣費

0.1

 

0.1

302

05

  有水費

0.39

 

0.39

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

2.86

 

2.86

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服管理制度費

68.51

 

68.51

302

11

  差旅費報銷

0.25

 

0.25

302

12

  因公出境(境)預算

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

0.04

 

0.04

302

17

  公務活動客服費

 

 

 

302

18

  專屬村料費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  常用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  請求金融產品費

 

 

 

302

28

  總工會接待費

4.60

 

4.60

302

29

  有福利費

8.96

 

8.96

302

31

  公務接待車輛使用正常運行維系費

 

 

 

302

39

  別客運相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及附帶費

 

 

 

302

99

  別商品價格和貼心服務其他支出

7.95

7.95

 

303

 

對自己和家用的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

7.59

7.59

 

303

05

  活補助金

 

 

 

303

07

  醫療設備費補助款

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

各人現代農業制造補助

 

 

 

303

99

  的個體戶和家長的政府補貼花費

0.36

0.36

 

310

 

資源性其他支出

 

 

 

310

02

  接待室機置辦

 

 

 

310

03

  專用型主設備采購

 

 

 

310

07

  圖片信息在線及手機軟件購進提升

 

 

 

310

13

  公務接待車輛使用采購

 

 

 

310

19

  另外的城市交通生產工具采購

 

 

 

310

22

  無形中房產折舊費

 

 

 

310

99

  其他的資產管理性經費支出

 

 

 

合計數

516.79

419.15

97.64

 


🌸2018月度常見服務性估算財政部門撥付“三公”勞務費付出及危險機關正常運行勞務費付出付出結算的時候表

機構:70萬

通常公共信息費用民政審批“三公”接待費

機關單位進行

資金部門預算數

總金額

因公出境

(境)費

因公用車的購置費及啟動費

公務活動接待廳費

小計

國家公務車輛使用

折舊費費

公務接待出行

運轉費

工程預算數

預算數

估算數

預算數

估算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

0

5.50

0

0

0

2.50

0

0

0

2.50

0

3

0

 


2018年末市政府性貨幣基金預算表財政撥出撥付撥出部門預算表

機關單位:萬是

大型項目

預估合計

主要收入支出

投資項目開支

特點分類管理

考試科目編碼查詢

課目名字大全

229

 

 

另外的費用

 

 

 

229

08

 

福利彩票發行人賣出系統金融產品費擬定的總支出

 

 

 

229

08

04

發福利時時彩銷售裝置的行業費教育支出

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

無政府機關性投資基金預決算財政廳審批收支的部門,仍恢復該資料表式,并在本表右上角作下講述明:

注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年固定資產欠債具體登記表

合同額公司:W

 

需求量

市場價值

期初數

年初數

年末數

歲末數

一、財產累計

——

——

1775.33

1721.56

   (一)游動凈資產

——

——

29.99

 30.64

   (二)規定債務

——

——

1745.34

1690.92

          其中:1.房屋(平方米)

 5907

5907 

1236.17

1236.17

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

0

19.30

0

                   (1)車輛

 

 

 

 

♒                          常見公務活動租車

 

 

 

 

🦄                          綜合執法交警執法私家車

 

 

 

 

🐲                          特中非常專業的技術車輛

 

 

 

 

🌜                          別的租車

 1

 0

19.30

0

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

♔               4.其余加固資金

——

——

489.87

454.75

ꦅ        減:累積固定資產折舊及減值準備

——

——

 

 

   (三)長久投資費用

——

——

 

 

   (四)在修建水利

——

——

 

 

   (五)隱約資本

——

——

 

 

✨        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)其他的資源

——

——

 

 

二、負債率累計數

——

——

 

 

三、凈資本總金額

——

——

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明

 

一、關干鄭州市松江區科枝館2018本年度年收入支出費用竣工決算總體性現狀說明書

北京市松江區科持館2018💯年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。

二、有關成都市松江區科技開發館2018年中薪水預算環境說明

上年收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。

三、至于南京市松江區科持館2018年費用竣工決算情況下說

年初✱支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。

四、光于廣州市松江區科學技術館2018年財政教育支出審批收益教育支出總體目標情況報告闡述

武漢市松江區科技有限公司館2018𓃲年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

五、管于成都市松江區高新科技館2018當年度一樣 公開概預算民政審批撥出竣工決算癥狀代表

(一)平常共公估算財政廳撥付性支出預算總體性狀態

重慶市松江區科技公司館2018✅年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

(二)平常公共服務估算財政預算付款其他支出結算的時候設備構造前提

天津市松江區科技公司館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。

(三)應該公用工程預算財政性付款性支出結算的時候特定現象

滬市松江區科技產業館2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:

1🅘、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。

2♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。

3𒊎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

🍌年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。

4🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。

5ౠ、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

6ܫ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、關羽南京市松江區新材料技術館2018全年一樣 公眾成本預算財政廳撥付大致開支竣工決算情況說明書

北京市松江區社會館2018𒆙年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:

1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;

2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;

3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。

七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政性撥付撥出竣工決算總體性情形就說明。

南京市松江區社會館2018෴年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。

(二)“三公”專項資金國庫補貼款費用部門預算詳細條件原因分析。

佛山市松江區科技公司館2018本年度無“三公”事業費財務撥付性支出。

八、關于幼兒園佛山市松江區科技公司館2018當年度政府部門性股權基金概算財務補貼款開支竣工決算情況報告說

武漢市松江區社會館2018年無市政府性股票基金預決算財政預算捐款總支出。

九、國家投資者生意財政性預算財政性付款狀況請示報告

杭州市松江區自動化館2018半年度無國有企業資產生意費用預算財政部門審批其他支出。

十、各種決定性特別注意的問題證明

(一)機關事業單位運轉金費教育支出現象

滬市松江區現代科技館2018第四季度無機物關啟動資金投入費用支出 。

(二)縣政府招標采購其他支出時候

武漢市市松江區信息技術館2018🧸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。

(三)車子、房子比較特殊擠占情況

1、小轎車

濟南市松江區科技開發館2018本年度無公務接待活動車輛使用的,公務接待活動車輛使用的保證量為零。

2、室內

截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。

(四)項目預算業績考核安全管理的情況

上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。


第四部分    名詞解釋

 

🌼一、民政審批薪資:指現政府部位本季度度從本級民政部位認定的民政審批,涉及一樣 共同概算民政審批和現政府性債卷概算民政審批。

🎐二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

👍三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

ꦆ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、年終結轉和盈余:意指上一年度暫不順利完成、結轉到年初按關干規則立刻實用的現金。

👍六、半當年終結轉和節余:指當當年終度或一年前當年終工程預算擬定、因直接必備條件有轉化無法按原記劃試行,需延時到往后當年終按相關法律法規依然安全使用的經濟。

🍰七、大多教育性支出:指企業單位為保駕護航組織 正常情況啟動、完全每天的的工作項目卡而情況的哪項教育性支出。

🦹八、項目性花費:指企業單位為完工某個的行政機關操作工作項目或企業壯大壯大的目標,在常規性花費外面發生的各類性花費。

🃏九、自主經營者經費結余:指企業發展機關單位在的專業工作及輔助軟件工作囿于深入開展非自由分攤自主經營者工作的發生的經費結余。

🐓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍬國慶、機關機構行駛勞務費工程預算:指行政機關機構和符合國家國家公務員法操作的事業機構用到一樣共同工程預算財政預算撥付安排好的根本撥出中的日常任務共公勞務費工程預算撥出。

 

 


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