佛山市松江區醫學急診中心點
2019全年結算的時候
目 錄
第二個部分 蘇州市松江區醫疔救援中心點概述
一、注意管理職能
二、組織人員編制成
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、收入水平開支結算的時候總表
二、工資收入結算的時候表
三、經費支出竣工決算表
四、民政審批收錄開支竣工決算總表
五、基本上服務性成本預算財政部門付款其他支出結算的時候表
六、常見上公眾成本預算財政資金捐款常見經費支出竣工決算表
𝄹七、通常公用設施財政局預算財政局捐款“三公”接待費收支及機關事業單位正常運作接待費收支收支竣工決算表
八、中央政府性投資基金預算表民政撥付教育支出預算表
九、資產投資欠債情況發生表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
四號那部分 代詞解答
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、主要是管理職能
🐟 天津市松江區醫院機構緊緊應急援援主是天津市松江區環保防疫和記劃養育理事會會各直屬服務性環保防疫操作機關單位一種。主要擔負我區院前醫院機構緊緊應急援援要求、位置內重超大應急預案服務性事情實地實地危急醫院機構緊應急援或者市政府、世界公司非常重要商務會議、大型的賽事介紹、重點活動方案實地實地醫院機構緊緊應急援援擔保操作。
二、裝置設有
1ꦐ、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2🦄、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019本年個人收入經費支出結算的時候總表
企業:70萬
薪水 |
花費 |
||
頂目 |
結算的時候數 |
好項目 |
結算的時候數 |
一、普通共同成本預算財政資金審批效益 |
6816.96 |
一、普通公共性服務管理教育支出 |
|
二、政府部門性貨幣基金預算表國庫審批薪資收入 |
|
二、外交關系花費 |
|
三、領導補貼政策工資 |
|
三、飲水機付出 |
|
四、企業工資 |
|
四、通用的安全費用 |
|
五、生意薪水 |
|
五、幼小銜接其他支出 |
3.00 |
六、付屬單位名稱上交收錄 |
|
六、科學合理高技術收支 |
|
七、其它收錄 |
|
七、文化教育國內旅游體育運動與傳媒廣告總支出 |
|
|
|
八、社會中擔保和自主創業支出費用 |
379.82 |
|
|
九、環境衛生綠色健康經費支出 |
6330.3 |
|
|
十、低能耗的環保付出 |
|
|
|
11、新農村街道辦事處支出費用 |
|
|
|
十三、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
第十三、交行搬運經費支出 |
|
|
|
十四、成本勘察信息內容等經費支出 |
|
|
|
15、房地產業售后流通業等性支出 |
|
|
|
十五、金融服務費用 |
|
|
|
十六、救助任何省份結余 |
|
|
|
二十、天然資源共享海上氣象局等費用 |
|
|
|
第十九、個人住房切實保障性支出 |
103.84 |
|
|
2、油糧工程設備存儲費用 |
|
|
|
二十一月、傷害生物防治及應急方案管控支出費用 |
|
|
|
二第十二、其它的結余 |
|
上年效益總計 |
6816.96 |
年初費用支出 加總 |
6816.96 |
用衛生事業債券挽救開支差額 |
|
盈余確定 |
|
期初結轉和余額 |
311.81 |
年終結轉和節余 |
311.81 |
共計 |
7128.77 |
總結 |
7128.77 |
2019全年度工資竣工決算表
基層單位:萬
工作 |
本年度凈收入總金額 |
財政廳撥付工資收入 |
上級領導經濟補貼納入 |
自己事業個人收入 |
經驗年收入 |
付屬院校上交國家個人收入 |
另外盈利 |
||||
功能分類 |
考試科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
培育費用 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一教育學校經費支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余基礎教育費用 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在有效保障了和人才需求總支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理行業公司離離休 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成政府部門離退職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關部門事業性部門最基本社區養老商業險網上繳費花費 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業心企業職業選擇年金激費費用 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生身體費用 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生情況 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
突發診療機購 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業有成的單位醫療服務 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上廠家整形 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保障機制結余 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革支出費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019財政年度費用支出 部門預算表
工作單位:萬的大寫
業務 |
當年度費用支出 累計數 |
幾乎收入支出 |
大型項目花費 |
繳納上司收入支出 |
操作其他支出 |
對附帶工作單位補助費花費 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育費用 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外教育輔導花費 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些學校收入支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保險和擇業性支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業性公司離養老 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展單位名稱離離休 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企業發展公司總體關于養老地產養老人身險繳付費用支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業性單位名稱職業類型年金激費經費支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生身體健康開支 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用安全 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
突發救助結構 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務行業廠家社區醫療 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業廠家醫治 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有效保障結余 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改草教育支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019年財政部門捐款收益費用預算總表
院校:W
工資收入 |
教育支出 |
||||
產品 |
預算數 |
建設項目 |
累計 |
一樣公眾概預算財政部門撥付 |
政府機構性貨幣基金財政性預算財政性捐款 |
一、應該公共信息概算財政性審批 |
6816.96 |
一、普遍安全服務性安全服務結余 |
|
|
|
二、政府機構性債卷費用財政性撥付 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、民防收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全的總支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓費用 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、科學研究技術應用其他支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化出境游體育類與媒體付出 |
|
|
|
|
|
八、社會上有效保障和就業的付出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、環衛身體其他支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、節能技術健康費用支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌小區支出費用 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、路網運送開支 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘察短信等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十、工商業服務管理業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、科技金融費用 |
|
|
|
|
|
十八、扶持另外區域支出費用 |
|
|
|
|
|
18、清新成本大海天氣等支出費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間切實保障花費 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
三十、油糧工程設備與物資的保障費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、傷害防控及緊急救援工作撥出 |
|
|
|
|
|
二12、一些費用支出 |
|
|
|
上年工資收入累計 |
6816.96 |
當年度其他支出累計數 |
6816.96 |
6816.96 |
|
年末財務審批結轉和節余 |
311.81 |
月底財政預算撥付結轉和節余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、平常公用設施決算財政部門補貼款 |
311.81 |
|
|
|
|
二、政府機構性基金投資預算表不需要付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
7128.77 |
合計 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019年常見公開工程預算財政預算撥付收支預算表
企業:千元
活動 |
累計數 |
關鍵總支出 |
投資項目收支 |
|||
功用類型 考試科目識別碼 |
學科命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓開支 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
其余文化藝術培訓教育支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
相關培養費用支出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
社交后勤保障和畢業生就業收入支出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業心公司的離退休工資 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成組織離退職 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記人事單位名稱常見關于養老地產養老險金納費教育支出 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關人事企事業單位考試行業年金付費經費支出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
清潔安全支出費用 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
公用設施干凈衛生 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應急預案處置企業 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政處事業上院校醫治 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業的單位醫療設備 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
住宅房確保花費 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改革創新開支 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
103.84 |
103.84 |
|
合計數 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019半年度基本的公共信息結算的時候不需要審批基本的其他支出結算的時候表
標準:萬余元
工作 |
合計數 |
員工專項資金 |
公用設施專項經費 |
||
城市發展分類別 科目必打碼 |
科目必英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪福利福利經費支出 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
基本的薪水 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
效績待遇 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
危險機關參公部門常見關于養老地產養老商業險交款 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
角色年金交款 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
教職工一般醫治商業保險交費 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫遼津貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會發展確保付費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
租賃房北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
的員工工資春節福利花費 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
菜品和服務培訓費用 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
工作費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
電價 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管控費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
出差費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
租用費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
會議平板費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
培圳費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
公務活動歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用的原服務費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會事業費 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
福利福利費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
公務接待車輛使用啟用維護保養費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
某些交通費成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的貨物和服務培訓收入支出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對我和家居的津貼 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
自身林果產出貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對自己的和人的補助款 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
資本投資性撥出 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
辦公裝修機 添置 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
專用的產品新購 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
信息內容網站及app購置費版本更新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
國家公務專車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
某個出行專用工具租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和擺貨品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中金融資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資產性總支出 |
1.12 |
|
1.12 |
總金額 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
♉2019第四季度通常情況下共公概算民政撥付“三公”金費預算及行政機關電腦運行金費預算收入支出結算的時候表
公司的:70萬
一般的公共信息概預算財政部門補貼款“三公”金費 |
行政單位加載 資金預算數 |
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合計數 |
因公出境 (境)費 |
因公公務車購買及執行費 |
公務接待處接待處費 |
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小計 |
公務活動出行用車 租賃費費 |
國家公務公務車 啟動費 |
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概預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
|
2019本年中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算不需要捐款總支出預算表
計量單位:千元
內容 |
預估合計 |
關鍵支出費用 |
工程項目支出費用 |
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功能模塊幾大類 專業科目商品代碼 |
考試科目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末凈資產外債情況報告表 |
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費用工作單位:萬塊 |
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總量 |
作用 |
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月初數 |
年底數 |
本年數 |
年初數 |
|
一、資本累計數 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)流chan財產 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)調整資本 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
🐻 2.公用設施(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
🧔 在這當中:(1)機動車輛(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
ဣ 基本國家公務小二租車 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
𝔍 衛生監督執法交警執法公務車 |
|
|
|
|
🍎 機械專門技藝車輛使用 |
|
|
|
|
🌞 另外買車 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
♑ 4.另一個固定好固定資產折舊 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
🐻 減:加權平均固定資產折舊及減值需備 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)長時間股份權融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性債卷投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形中固定資產 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
𒁏 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)另外房產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈凈資產加總 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、關與蘇州市松江區社區醫療緊急救援中心點2019第四季度薪資其他支出結算的時候總體布局情況發生表示
滬市松江區診療搶救咨詢中心2019꧂年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、對於西安市松江區醫療保障緊急救援中間2019財政年度工資收入預算狀況情況說明書
上年收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、介紹滬市松江區醫療服務救護中心站2019月度經費支出結算的時候現象說
本年度ꦜ支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、有關于昆明市松江區整形應急心中2019本年度財政性審批使收入經費支出總體布局環境闡述
佛山市松江區醫用急診咨詢中心2019꧟年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、有關于滬市松江區醫藥應急中2019季度基本上公共信息費用民政付款支出費用竣工決算具體情況描述
(一)普遍公共信息項目預算財政預算補貼款撥出部門預算總體布局情況下
武漢市松江區整形應急中心的2019🐓年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)平常公共性工程預算財務補貼款支出費用部門預算機構具體情況
東莞市松江區醫療設備急診公司2019🐭年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)一樣 公用工程預算財政性補貼款收支部門預算實際的條件
濟南市松江區醫遼緊急救援公司2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1🤡、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4ღ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5ꦚ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6𝔍、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7🐬、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、關羽武漢市松江區醫院搶救管理中心2019年度目標差不多上通用概算財政資金補貼款差不多花費竣工決算原因表明
沈陽市松江區醫療管理救援重心2019⛦年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、✨工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、🐻商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、🌜資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、有關杭州市松江區醫遼救治中心站2019一年度般公共服務預預算財政廳捐款“三公”預備費性支出預算現象介紹
(一)“三公”金費財政收支審批收支部門預算環境承載力具體情況證明。
佛山市市松江區醫治救治中心局2019🌄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制ꦐ”三公”專項經費的花費位置。國家公務專車置辦及啟動運營維護費撥出少的其主要根本原因是嚴苛控制”三公”資金的花銷面積。公務招待招待費無花費。
(二)“三公”金費財政資金捐款收入支出預算到底時候說明書怎么寫。
2019𒈔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
𒀰國家公務買車工作維系其他支出217.39億元。首要代替應急救援車規章制度維修服務維修保養、選擇保險公司、氣油等。2019年,滬市松江區醫院救援平臺支出財政預算補貼款的國家公務買車保留量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、更多滬市松江區醫療設備急診中2019年度目標政府辦公室性資金工程預算國庫撥付其他支出竣工決算事情反映
鄭州市松江區社區醫療救治平臺2019當年度無政府機關性理財產品費用預算不需要撥付收入支出。
九、國有土地資本經營管理工程預算民政審批癥狀說明書
天津市松江區醫遼應急服務中心2019年終無國家股權投資運營概預算財政局補貼款撥出。
十、相關為重要相關事宜的原因詳細說明
(一)市直機關行駛專項資金付出情況發生
廣州市松江區社區醫療應急服務中心2019月度有機物關自動運行資金撥出。
(二)政府部選購撥出環境
西安市松江區醫療管理救援重心2019𓄧年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)機動車輛、經過特別使用率實際情況
杭州市松江區醫遼急診主2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用工作績效控制現象
佛山市松江區診療救援中心的2019ꦜ年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🦩一、國庫付款工資:指單位名稱年初度從本級國庫職能部門拿到的國庫付款,比如基本公用設施費用財政資金預算國庫付款和部門性私募基金費用財政資金預算國庫付款。
二、行業使納入:指行業標準抓好工程專業業務部主題活動組織及輔助制作主題活動組織提供的使納入。
꧋三、企業經驗工資:指事業標準在非常專業服務活躍和協助活躍認知能力做好非獨力成本計算企業經驗活躍爭取的工資。
🅰四、其他個人創收:指公司爭取的除“民政撥付個人創收”、“視野個人創收”、“合作經營個人創收”等其他的個人創收。
五、年終結轉和節余:就是指上一年度沒有達成、結轉到年初按有關系歸定延續動用的專項資金。
♐六、年底結轉和余額:指本財政全年終度或很早以前財政全年終決算合理安排、因合理性能力會發生發生改變無發按原行動計劃開展,需推遲到后財政全年終按想關法律規定延續利用的信貸資金。
七、最基本結余:指機關單位為保駕護航單位日常任務暖機、提交日常任務任務任務而突發的各種結余。
🌜八、品牌收入總其他支出:指基層單位為成功完成指定區域的行政部門運行工作或事業性發展進步夢想,在核心收入總其他支出本身再次發生的杜六房加盟總部的收入總其他支出。
ജ九、營業其他性支出:指衛生事業部門在專業課程行動組織內容及輔助軟件行動組織內容認知能力開展業務非獨力歸集營業行動組織內容出現的其他性支出。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛎十一國慶、廠家名稱進行費用:指行政機關廠家名稱和操作公務接待員法的管理的事業有成廠家名稱使用的通常情況服務性財政預算預算財政預算補貼款配備的首要付出中的日常的公用設施費用付出。