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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發表準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生間保障基地

2018本年部位竣工決算

 

 

 


目  錄

 

1、個部分 傷害市松江區石湖蕩鎮社區工作站衛生學工作服務辦公室簡況

一、其主要管理職能

二、組織設為

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資收入收入支出竣工決算總表

二、納入預算表

三、結余竣工決算表

四、財政性捐款創收支出費用部門預算總表

五、基本上公共信息項目預算國庫撥付費用結算的時候表

六、大部分公益性估算財政撥出撥付大多撥出結算的時候表

七、基本公共服務費用預算財政部門撥付“三公”專項資金及市直機關電腦運行專項資金教育支出結算的時候表

八、中央政府性資金項目預算財政局補貼款總支出預算表

九、財產負債率情況下表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第五要素 代詞表示

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主耍行政職能

🐻    以片區清潔干凈學業務中主體,全科專家為注意,適當施用片區能源和最佳系統,以居名更建康為中,家人為標準,片區為標準,要為抓手,以孕婦、幼兒、年齡較大的人、慢性的缺乏、病殘人為先點,以化解片區的注意清潔干凈學問題,滿意大體清潔干凈學業務要為基本原則,融防冶、醫疔、按摩保健、術后康復、更建康學校為成一體,效果、經濟發展、便利、全方位的、多次的群眾清潔干凈學業務。由領導監管部門結合三定預案等關聯的規定含有關注意職責核對。

二、企業設定

🧜上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年工資收入其他支出竣工決算總表

企業單位:億元

薪資收入

性支出

投資項目

結算的時候數

產品

竣工決算數

一、財政預算撥付收入水平

3396.86

一、基本上公開售后服務教育支出

 

  在這當中:當地政府性投資基金決算不需要審批

 

二、外交活動經費支出

 

二、上司補貼申請書納入

 

三、民防結余

 

三、創業使收入

2175.25

四、通用防護花費

 

四、生產收益

 

五、文化藝術培訓撥出

4.32

五、附屬機構上交納入

 

六、科學實驗技能收支

 

六、的效益

323.32

七、歷史文化體育教育與傳煤總支出

 

 

 

八、世界有效保障了和就業的花費

361.38

 

 

九、醫療公共衛生公共衛生與方案養育其他支出

5514.56

 

 

十、健康健康收支

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化街道經費支出

 

 

 

第十二、畜牧業水收支

 

 

 

十五、交通費運輸管理結余

 

 

 

十四、成本堪探數據等教育支出

 

 

 

二十、商務售后快餐業等性支出

 

 

 

第十六、經融支出費用

 

 

 

二十七、協助其余的地區教育支出

 

 

 

18、土地海域氣象預報等費用

 

 

 

黨的十九、商品房切實保障性支出

1.89

 

 

三十五、糧油加工商品儲備庫費用支出

 

 

 

二十一國慶、別的開支

 

本年度凈收入預估合計

5895.43

年初總支出總計

5882.15

用創業理財產品處理收入支出差額

 

余額分攤

13.28

月初結轉和節余

 

半年度結轉和余額

 

共計

5895.43

總金額

5895.43


2018本年創收預算表

企事業單位:萬多

項目流程

上年收益總計

國庫捐款收益

領導補貼收錄

事業單位盈利

操作工資

復屬企業上交國家營收

另外的收入水平

功能分類
科目編碼

專業科目分類

總金額

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

教育教學撥出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

任何教肓經費支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

某些學前教育撥出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性服務和自主創業總支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處企業機關單位離退居二線

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業的單位離退休工資

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

部門事業發展部門差不多社會養老人壽保險繳納費用付出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

機構事業心政府部門工作年金付款教育支出

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療安全衛生安全衛生與設計生二胎經費支出

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

基層員工醫療設備環保結構

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

中國城市片區衛生管理醫療機構

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

同一基本醫療服務環衛組織 收支

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

共同安全

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

根本公共服務項目干凈衛生服務項目

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理創業基層單位醫療設備

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業方治療

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋得到保障支出費用

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改變花費

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房個人公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018一年度撥出竣工決算表

組織:萬元左右

項目流程

當年度支出費用預估合計

常規支出費用

該項目費用支出

上交國家上司經費支出

生意支出費用

對其他廠家政府補貼費用

功能分類
科目編碼

課目英文名稱

總計

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

基礎教育性支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

多種教育學校開支

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

沒有幼小銜接結余

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

社會的的保障和工作撥出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業發展企業單位離退體

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業的單位離退職

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

企事業心機關單位事業心機關單位大致醫療人身險人身險繳納費用費用

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

部門自己事業工作單位職位年金繳納花費

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

治療清潔衛生與準備生小孩支出費用

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

基層組織醫療單位衛生監督單位

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

大都市社區環保環保組織

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

各種表層醫藥清潔單位花費

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公益性衛生管理

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

常規通用傳染病防治功能

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政管理衛生機關單位名稱醫疔

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

工作工作單位醫疔

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

房間的保障總支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

往房改革的實質費用支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018年終財政部門補貼款薪水收入支出預算總表

的單位:萬美元

純收入

經費支出

頂目

預算數

建設項目

總金額

通常通用項目預算國庫撥付

縣政府性私募基金費用民政付款

一、般公用設施預算表財政預算補貼款

3396.86

一、應該通用服務質量支出費用

 

 

 

二、鎮政府性基金投資成本預算國庫審批

 

二、外交關系撥出

 

 

 

 

 

三、防御費用

 

 

 

 

 

四、公共信息很安全收支

 

 

 

 

 

五、培訓結余

 4.32

4.32 

 

 

 

六、完美新技術收入支出

 

 

 

 

 

七、民族文化體育乒乓球與傳煤支出費用

 

 

 

 

 

八、市場經濟后勤保障和找工作開支

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫療管理干凈衛生與年度計劃懷孕其他支出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、節能低能耗低能耗其他支出

 

 

 

 

 

11、新型農村社區服務中心總支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水收支

 

 

 

 

 

十五、交通配套運輸業經費支出

 

 

 

 

 

十四、物資堪探問題等教育支出

 

 

 

 

 

第十、商業售后服務售后服務業大頭等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、科技金融性支出

 

 

 

 

 

二十七、支援同一城市結余

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋資源氣象條件等收支

 

 

 

 

 

十八、往房有保障付出

1.89 

1.89 

 

 

 

四十、糧油食品東西產出收入支出

 

 

 

 

 

二11、任何支出費用

 

 

 

上年盈利合計數

3396.86

上年撥出累計

 3396.86

 3396.86

 

年末財政支出審批結轉和節余

 

月底財政資金撥付結轉和盈余

 

 

 

      通常情況公共性概算國庫審批

 

 

 

 

 

      相關部門性投資基金概算財政性撥付

 

 

 

 

 

合計

3396.86

累計

 3396.86

 3396.86

 

 


2018全年基本公用設施費用財務撥付結余部門預算表

的單位:萬美元

新項目

預估合計

大多總支出

大型項目其他支出

性能進行分類

項目識別碼

科目表命名

205

 

 

學前教育其他支出

4.32

 

4.32

205

99

 

同一教育輔導總支出

4.32

 

4.32

205

99

99

另一幼教費用

4.32

 

4.32

208

 

 

市場的保障和擇業撥出

361.38

361.38

 

208

05

 

行政處事業心機構離離休

361.38

361.38

 

208

05

02

事業有成企業單位離養老

0.10

0.10

 

208

05

05

政府部門創業機構大致養老院商業保險繳付費用

272.26

272.26

 

208

05

06

企事業上的廠家事業上的廠家職業年金付款費用

89.02

89.02

 

210

 

 

社區衛生事業防疫與工作計劃生二胎教育支出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

下基層醫療干凈衛生干凈衛生醫療機構

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

城區街道辦事處干凈公司

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

其他的基礎醫疔環衛單位其他支出

4.09

 

4.09

210

04

 

公共服務衛生情況

422.21

390.48

31.73

210

04

08

最基本共公衛生情況服務于

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政部門事業心機構醫用

152.73

152.73

 

210

11

02

工作組織醫院

152.73

152.73

 

221

 

 

自建房切實保障付出

1.89

1.89

 

221

02

 

公寓房深化改革結余

1.89

1.89

 

221

02

01

個人個人公積金貸款

1.89

1.89

 

累計

3396.86

2963.19

433.67

 


2018本年似的公益性概算國庫捐款最基本支出費用部門預算表

  廠家:萬多

項目

自動求和

人士專項資金

公供費用

經濟性總類

課程打碼

科目表英文名稱

301

 

年薪褔利教育支出

2963.09

2963.09

 

301

01

  最基本薪資

402.94

402.94

 

301

02

  津貼國家補貼國家補貼

199.57

199.57

 

301

03

  績效獎金

50.63

50.63

 

301

06

  飯食補貼費

118.37

118.37

 

301

07

  績效評價員工工資

899.65

899.65

 

301

08

機關組織事業心組織通常給養老保險服務費

453.93

453.93

 

301

09

職業分析年金繳付

89.02

89.02

 

301

10

勞務派遣人員總體醫療衛生保險公司繳納費用

 

 

 

301

11

公務接待員醫疔補帖付款

 

 

 

301

12

相關的社會切實保障付款

 

 

 

301

13

公房住房基金

1.89

1.89

 

301

14

醫學費

152.73

152.73

 

301

99

  相關月工資好處費用支出

594.367

594.36

 

302

 

進口商品和售后服務其他支出

0.1

 

0.1

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業經理管理系統費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)相應費用

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  公務活動服務費

 

 

 

302

18

  專屬相關工費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專用型燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  授權委托業務范圍費

 

 

 

302

28

  公會費用

 

 

 

302

29

  福利福利費

0.1

 

0.1

302

31

  國家公務租車程序運行維持費

 

 

 

302

39

  的交行價格

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加預算

 

 

 

302

99

  另外的設備和業務其他支出

 

 

 

303

 

對個和家中的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存經濟補貼

 

 

 

303

07

  治療費補助金

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

個人的農耕生產制造貼補

 

 

 

303

99

  各種私人和工作式的補帖撥出

 

 

 

310

 

充分性費用支出

 

 

 

310

02

  辦工機械設備購置費

 

 

 

310

03

  特用機租賃費

 

 

 

310

07

  訊息網及工具折舊費版本更新

 

 

 

310

13

  因公使用車折舊費

 

 

 

310

19

  其它公路交通工貝添置

 

 

 

310

22

  無型資金添置

 

 

 

310

99

  許多資源性收支

 

 

 

預估合計

2963.19

2963.09

0.1

 


2018季度大部分公共服務工程預算財政廳審批“三公”專項資金及企事業單位工作專項資金支出費用預算表

單位名稱:上萬元

正常公共性財政廳預算財政廳捐款“三公”資金投入

機關事業單位自動運行

資金投入部門預算數

累計數

因公出境

(境)費

公務活動用車的新購及執行費

公務活動接待廳費

小計

公務活動公務車

折舊費費

公務活動車輛

工作費

成本預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

預算表數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018第四季度市政府性基金投資預部門預算國庫付款支出費用部門預算表

企業單位:十萬

內容

總計

常見總支出

好項目教育支出

職能等級分類

課程編碼查詢

項目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年固定資產資產負債問題表

 

 

總額部門:萬塊

 

規模

商業價值

本年數

年終數

今年初數

年尾數

一、凈資產自動求和

——

——

2981.29

3117.89

   (一)純凈水股本

——

——

 885.50

726.83

   (二)不變基金

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

♏                          正常國家公務公務車

 

 

 

 

ꦐ                          辦案值崗小二租車

 

 

 

 

𒉰                          勞動防護工程專業科技公務車

 

 

 

 

꧙                          其它私車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

ဣ               4.許多不變股本

——

——

976.14

1111.61

🥂        減:合計折舊率及減值做好準備

——

——

 

 

   (三)不斷投資項目

——

——

 

 

   (四)在新建網工程施工

——

——

 

 

   (五)神圣債務

——

——

 

 

ꦕ        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)某些金融資產

——

——

 

 

二、資產負債預估合計

——

——

 455.41

 283.46

三、凈股權加總

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、介紹蘇州市松江區石湖蕩鎮平臺衛生管理精準服務核心2018年收錄經費支出結算的時候總體布局原因說明怎么寫

鄭州市松江區石湖蕩鎮居委會食品衛生產品核心2018ꦓ年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、有關東莞市松江區石湖蕩鎮社區干凈干凈精準服務基地2018當年度營收預算時候說明怎么寫

上年♚收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、光于天津市松江區石湖蕩鎮特別清潔服務于機構2018季度收支結算的時候問題反映

當年度🧸支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、針對武漢市松江區石湖蕩鎮街道社區工作學工作核心2018一年度財政局審批薪資其他支出綜合實際情況表示

成都市松江區石湖蕩鎮平臺安全衛生提供服務管理中心2018♚年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、管于濟南市松江區石湖蕩鎮特別衛生管理服務項目管理中心2018一年度應該公用設施估算財政預算付款費用支出 結算的時候的情況反映

(一)應該公共服務工程預算不需要審批花費竣工決算綜合時候

東莞市松江區石湖蕩鎮社區居委會清潔功能平臺2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)普通服務性結算的時候財政局審批收入支出結算的時候形式前提

杭州市松江區石湖蕩鎮居委會干凈衛生工作管理中心2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)一般來說公用設施概預算國庫撥付支出費用結算的時候基本情況報告

佛山市松江區石湖蕩鎮小區衛生間服務管理咨詢中心2018🍃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1꧙、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2✃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3𒊎、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4𝄹、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5𝓀、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6🍬、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7ꦬ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8🐠、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9ꦡ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、并于杭州市松江區石湖蕩鎮社區服務學校清潔衛生服務學校2018當年度通常情況報告下公共性結算的時候財政資金撥付基本上總支出結算的時候情況報告解釋

成都市松江區石湖蕩鎮街道安全衛生服務于中心站2018꧟年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1𒅌、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

♑七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政局付款付出部門預算整體前提表示。

蘇州市松江區石湖蕩鎮平臺干凈衛生服務培訓基地2018ܫ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”預備費財務補貼款撥出竣工決算具體化環境詳細說明。

2018🥃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。❀公務活動專用車工作維護結余0千元。2018年,成都市松江區石湖蕩鎮社區網站環境衛生提供服務心中相關各財政支出預算組織花銷財政支出補貼款的因公買車保要量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、有關于沈陽市松江區石湖蕩鎮街道社區干凈衛生安全服務主2018一年度以政府性投資基金工程預算財政資金補貼款撥出竣工決算情況代表

🐼北京市松江區石湖蕩鎮社區產品站環境衛生產品平臺2018年度目標無相關部門性新基金項目預算不需要審批結余。

九、國有制投資加盟概預算不需要撥付癥狀這說明

ꦗ西安市松江區石湖蕩鎮區域衛生情況服務培訓中心站2018月度無國有控股金融資本經營管理估算財政費用捐款費用。

十、某個極為重要重大事項的情況報告代表

(一)機關事業單位加載費用其他支出現狀

武漢市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生監督服務項目中間2018年有機關行駛預備費收支。

(二)地方集中采購招標收支情況報告

佛山市松江區石湖蕩鎮區域環保服務于機構2018📖年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)車子、樓房個性化需要實際情況

鄭州市松江區石湖蕩鎮社區服務管理站公共衛生服務管理重點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效考核維護現象

📖上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🅰,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

💮一、財務資金性補貼款盈利:指政府辦公室科室本年終度從本級財務資金性科室拿得的財務資金性補貼款,包含一半公共服務決算財務資金性補貼款和政府辦公室性母基金決算財務資金性補貼款。

𝓰二、事業上的上營收:指事業上的上企業抓好靠譜服務行為舉例說明輔佐行為授予的營收。核心是:醫療衛生營收、醫藥營收、其他營收等。

𝓀三、運作營收:指衛生事業標準在專業性金融產品移動名詞解釋輔助軟件移動之中做非獨有統計運作移動授予的營收。

四、某個盈利:指計量單位認定的除“財政部門付款盈利”、“事業盈利”、“生產盈利”等在內的盈利。

五、今年初結轉和余額:是以上一年度無法搞定、結轉到年初按光于約定馬上操作的專項資金。

🍨六、半年末結轉和盈余:指當年末度或過去年末預決算制定、因客觀存在具體條件造成變動不可能按原工作計劃全面實施,需超時到之后年末按有觀中規定堅持用的的資金。

七、基本上付出:指部門為有效保障組織正常人運行的、結束平時的崗位任務卡而發生的的各類付出。

✃八、創業項目開支:指標準為到位獨特的行政訴訟各類工作各類工作或企事業成長 受眾,在最基本開支本身情況的各類開支。

🐲九、開費用:指事業上的工作單位在的專業行動及輔助制作行動囿于落實非獨立自主成本計算開行動情況的費用。

🦋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌠國慶、機構加載專項資金:指行政處公司和參考因公員法監管的企業發展公司選擇通常情況下公供設施費用不需要付款規劃的總體花費中的平時的公供專項資金花費。

 

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