天津市市松江區石湖蕩鎮小區衛生學的服務心中
2019月度團隊預算
目 錄
第1的部分 成都市松江區石湖蕩鎮社區的服務中央環保的服務中央情況
一、最主要的職能部門
二、培訓機構布置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、工資收入教育支出預算總表
二、創收預算表
三、經費支出預算表
四、財政局審批納入支出費用結算的時候總表
五、一樣服務性費用預算財政性捐款費用部門預算表
六、平常共同預算表財政預算捐款常見教育支出結算的時候表
七、普遍公開工程預算財政資金付款“三公”勞務費及市直機關加載勞務費付出預算表
八、政府部性債卷成本預算財政收支審批收支預算表
九、財力流動負債條件表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
4地方 詞理解
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、具體主要職責
🎶 以街道干凈環保間業務平臺站為首要體,全科醫生專家為首要,合情合理選擇街道影視資源和為宜技術工藝,以居民家族鍵康為平臺站,家族為標準,街道為范圍內,使用供給為導向型,以的女人、幼童、年齡較大的人、慢性病病號、智殘人為己任點,以解決辦法街道的首要干凈環保間事情,做到差不多干凈環保間業務使用供給為原則,融杜絕、醫院、綠色健康、康復訓練、鍵康教育學校為整體,管用、經濟性、便于、綜合性、聯續的表層干凈環保間業務。由領導監管部門不同三定實施方案等關聯指定含有關首要功能提交。
二、裝置放置
🐠上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年終創收費用竣工決算總表
企業:70萬
收錄 |
教育支出 |
||
工程項目 |
部門預算數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、財政預算撥付納入 |
3910.57 |
一、通常情況通用服務管理付出 |
|
在當中:政府辦公室性股票基金概預算財務付款 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
二、領導政府補貼薪資收入 |
|
三、航空航天收支 |
|
三、衛生事業納入 |
2569.91 |
四、公共服務安全衛生付出 |
|
四、管理工資收入 |
|
五、學校性支出 |
|
五、其他公司上交薪資 |
|
六、科學研究技術設備費用 |
|
六、另外的效益 |
|
七、學歷體育足球與文化總支出 |
|
|
|
八、社會化質量保障和大學生就業撥出 |
446.07 |
|
|
九、干凈衛生綠色健康其他支出 |
5894.42 |
|
|
十、工業節能環境保護開支 |
|
|
|
五一、成鄉平臺收支 |
|
|
|
12、農林業水收支 |
|
|
|
第十三、交行運送總支出 |
|
|
|
十四、自然資源探礦消息等性支出 |
|
|
|
十八、商業區工作業等費用 |
|
|
|
十五、銀行業費用 |
|
|
|
十六、支助許多城市支出費用 |
|
|
|
18、國土資源深海氣象局等開支 |
|
|
|
19、居住房得到保障結余 |
124.96 |
|
|
二十二、糧油食品商品貯備性支出 |
|
|
|
二國慶、某些支出費用 |
|
年初盈利總計 |
6480.48 |
上年教育支出累計數 |
6465.45 |
用企業基金、期貨、現貨、微盤補充收入支出差額 |
|
盈余分發 |
15.03 |
期初結轉和盈余 |
|
半年度結轉和盈余 |
|
總共 |
6480.48 |
總額 |
6480.48 |
2019財政年度使收入結算的時候表
部門:70萬
項目流程 |
上年利潤累計數 |
民政捐款年收入 |
上家補帖薪水 |
行業納入 |
生產經營純收入 |
附屬計量單位繳納純收入 |
另一工資 |
||||
功能分類 |
課程名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
世界 維護和就業創業花費 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業心組織離退居二線 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心基層單位離離休 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業有成單位名稱一般醫養穩定納費費用支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機構創業機構職業類型年金交款收支 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況健康保健開支 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療保障環保學校 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區網站清潔衛生培訓機構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開干凈衛生 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公共信息干凈衛生服務保障 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業性公司的醫疔 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的的單位診療 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房后勤保障開支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革支出費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019每年花費結算的時候表
標準:億元
樓盤 |
當年度開支累計 |
基本上結余 |
內容撥出 |
上交國家上級部門開支 |
加盟開支 |
對附加企業補貼申請書開支 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活質量保障和畢業生就業費用支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門創業組織離提前退休 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展公司的離退休工資 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業性公司一般社會養老保費保費付款結余 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上公司職業選擇年金納費結余 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生安全健康開支 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本治療衛生防疫培訓機構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市平臺衛生間組織 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用清潔衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的共公衛生管理的服務 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性行業機關單位醫院 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業方診療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有效保障開支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房變革收入支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019本年度民政付款薪資收入性支出結算的時候總表
行業:萬
薪資收入 |
開支 |
||||
內容 |
竣工決算數 |
產品 |
總金額 |
常見共同估算財政資金撥付 |
鎮政府性資金概預算不需要撥付 |
一、基本公開概算財政廳補貼款 |
3910.57 |
一、常見公眾服務管理支出費用 |
|
|
|
二、地方政府性母基金預決算財政部門補貼款 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、民防教育支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性健康收支 |
|
|
|
|
|
五、學校支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學性方法結余 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化田徑運動與影視文化費用支出 |
|
|
|
|
|
八、時代服務和工作花費 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、衛生學健康生活結余 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節能減排環保標準撥出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉統籌片區付出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、流量搬運收支 |
|
|
|
|
|
十四、物資地質勘察資訊等教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、行業提供快餐業等開支 |
|
|
|
|
|
十五、財經支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助相關省份其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地海洋資源氣象臺等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、商品房有保障教育支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
2、調味品東西貯備費用 |
|
|
|
|
|
二五一、其它花費 |
|
|
|
年初效益加總 |
3910.57 |
當年度性支出總計 |
3895.53 |
3895.53 |
|
年終國庫補貼款結轉和節余 |
|
半年度財政廳審批結轉和余額 |
15.04 |
15.04 |
|
通常情況下通用成本預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
市政府性資金概算財務審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3910.57 |
累計 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019年度目標正常公用設施費用預算國庫捐款總支出結算的時候表
部門:萬美金
大型項目 |
總金額 |
基本上花費 |
工作收支 |
|||
基本功能的分類 課程和科目商品編號 |
課目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場切實保障和擇業總支出 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政部門創業標準離退體 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業廠家離養老金 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關自己事業廠家大體頤養天年安全繳納費用總支出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生監督穩定結余 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基成醫治清潔衛生結構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
中小城市街道社區清潔結構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
基礎公共信息衛生間的服務 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業機構機構醫治 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上企事業單位考試醫用 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
房產保護教育支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
房產深化改革花費 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
累計數 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019國庫年度應該公開預算表國庫審批常見結余竣工決算表
公司的:W
活動 |
累計數 |
工人經費預算 |
公用設施費用 |
||
資金幾大類 科目必代碼 |
課目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資有福利其他支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
基礎年薪 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼金 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助費費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效評價公司 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
行政機關事業上機構總體醫養商業保費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
干部職工大多醫治安全納費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫治補助金付費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會性保護手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的的薪資獎勵開支 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
菜品和功能付出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的相關管理費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
國家公務小二租車啟動檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
的公共交通收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
的寶貝和業務總支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體和人的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
人畜牧業加工補助 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的自身和家廷的補助金性支出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公儀器新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業機器購入 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息線上及電腦軟件租賃費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其它道路工貝新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股權購入 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資本管理性其他支出 |
|
|
|
加總 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019年末通常情況公用費用財政預算付款“三公”費用及部門運動費用支出費用竣工決算表
方:余萬元
常見公用估算財政部門補貼款“三公”專項經費 |
機構正常運作 勞務費結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待小二租車置辦及自動運行費 |
因公接受費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專用車 新購費 |
公務接待車輛 運作費 |
||||||||||
成本預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019年政府部性債券財務預算財務審批花費結算的時候表
廠家:萬余元
的項目 |
總金額 |
通常性支出 |
投資項目經費支出 |
|||
用途總類 幾個會計科目標識號 |
項目種類 |
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類 |
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累計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年股權過負債的情況發生表 |
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余額工作單位:萬塊人民幣 |
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需求量 |
附加值 |
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本年數 |
月底數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、股本加總 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)流入房產 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)進行固定基金 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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ꦦ 基本公務活動買車 |
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𓆉 辦案執勤點出行用車 |
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▨ 特種車專業化技術水平車輛 |
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ﷺ 別的公務車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
🍎 4.相關固定的基金 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
🎃 減:連續累計折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)短期投資的 |
—— |
—— |
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(四)在建設項目 |
—— |
—— |
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(五)有形資產投資 |
—— |
—— |
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9.46 |
🌄 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)別股本 |
—— |
—— |
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二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資源累計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、就武漢市松江區石湖蕩鎮片區清潔衛生提供服務咨詢中心2019本年度工資收入教育支出結算的時候環境承載力狀態說明書
南京市松江區石湖蕩鎮社區清潔衛生清潔衛生售后服務中間2019🅘年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、介紹成都市松江區石湖蕩鎮區域健康服務的核心2019本年納入預算狀態介紹
年初𓆉收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、有關蘇州市松江區石湖蕩鎮平臺健康服務項目公司2019全年度經費支出預算的說明怎么寫
當年度꧑支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、至于廣州市松江區石湖蕩鎮街道社區安全服務于服務點2019半年度財務撥付創收收支整體來說情形反映
沈陽市松江區石湖蕩鎮區域衛生學服務管理基地2019🌃年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、管于佛山市松江區石湖蕩鎮片區衛生管理功能咨詢中心2019全年度基本公開成本預算財政預算付款費用支出 竣工決算原因說
(一)基本上公用設施財政性預算財政性補貼款付出結算的時候總體性時候
天津市松江區石湖蕩鎮特別干凈服務管理管理中心2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)尋常公共服務概預算財政性撥付付出竣工決算空間結構狀況
昆明市松江區石湖蕩鎮特別安全衛生產品核心2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)尋常共公概算財務審批撥出結算的時候明確現象
成都市松江區石湖蕩鎮小區衛生防疫服務培訓中心的2019♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2▨、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3💯、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4♛、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5𝓀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、相對于昆明市松江區石湖蕩鎮特別衛生間保障中2019第四季度普遍公共性費用預算財政局撥付差不多其他支出部門預算的情況證明
濟南市松江區石湖蕩鎮街道社區健康服務于主2019ꦬ年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1💯、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2𓃲、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
﷽七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政部門審批其他支出竣工決算綜合環境說明。
蘇州市松江區石湖蕩鎮區域清潔服務保障中心站2019𒅌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019🍃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”經費預算財政廳撥付付出部門預算準確狀態這說明。
2019♔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🌄公務活動買車電腦運行維保支出費用0余萬元。大部分中用運輸車輛安全、柴油及維修保養。2019年,重慶市松江區石湖蕩鎮社區居委會安全衛生提供服務服務站經濟類型各預算表計量單位日常支出財政資金付款的公務接待出行用車保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、相對于廣州市松江區石湖蕩鎮區域干凈提供服務重心2019年度目標國家性母基金成本預算財政資金捐款結余預算事情闡明
❀天津市松江區石湖蕩鎮社區醫療學衛生學服務的中2019當年度無部門性母基金項目預算財政撥出補貼款撥出。
九、國有土地金融資本生產經營項目預算財務撥付情況下說明怎么寫
🍎蘇州市松江區石湖蕩鎮居委會干凈衛生服務管理重心2019本年無國有控股股權投資經營者概算財政部門補貼款費用支出 。
十、別極為重要問題的問題說
(一)企事業單位作業接待費花費情況發生
濟南市松江區石湖蕩鎮街道辦環境衛生服務質量中心局2019月度三聚氰胺樹脂關開機運行金費支出費用。
(二)國家選擇結余情況報告
天津市松江區石湖蕩鎮社區清潔清潔提供工作站點2019𒅌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)避免、建筑特別的占用量環境
ꦚ到2019年12月31日,南京市松江區石湖蕩鎮社區精準服務學衛生學精準服務平臺的使用的通常情況下因公出行出行用車中,由區部門公共事務管控局一致性獎品服務保障的通常情況下因公出行出行用車為0輛。
(四)概算業績考核工作管理情況發生
𒉰上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個ꦫ,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𝄹一、民政部門管理性審批利潤:指部門管理本本年度從本級民政部門管理性部門管理得到的民政部門管理性審批,涉及到通常情況下服務性預決算民政部門管理性審批和以政府性理財產品預決算民政部門管理性審批。
✤二、創業凈收益水平:指創業工作單位開發專業課程業務范圍營銷運動十分輔助制作營銷運動作為的凈收益水平。核心是:醫療設備凈收益水平、制劑凈收益水平、其它凈收益水平等。
ဣ三、加盟的工資盈利:指事業性政府部門在專業技術銷售行為還有輔助器行為認知能力開展調研非自主計算加盟的行為擁有的工資盈利。
💜四、別純工資納入水平:指標準具有的除“財政預算捐款純工資納入水平”、“事業單位純工資納入水平”、“自主經營純工資納入水平”等外的純工資納入水平。
五、上年結轉和余額:是以上一年度還不成功、結轉到上年按關以的規定隨時的使用的項目資金。
🍸六、月底結轉和節余:指年初度或半年前每年項目預算確定、因可觀環境會出現不同沒有按原預計用,需時間延遲到未來每年按相關的英文規定標準一直用的本金。
七、首要花費:指部門為擔保部門一切正常持續運行、順利完成日常生活運轉人物而形成的各種花費。
♔八、新項目收入結余:指機構為達成指定區域的行政性作業成就或企業發展方向,在基本上收入結余外進行的相關收入結余。
🔯九、自主經營者教育收入支出:指企事業公司的在專門話動組織及手游輔助話動組織之余發展非單獨的核算成本自主經營者話動組織發生的教育收入支出。
♑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝐆11、政府機關的使用金費:指不需要企參公方和根據國家參公編法監管的參公企參公方的使用大部分公共信息概算不需要補貼款擬定的主要教育付出中的日常化公供金費教育付出。