西安市松江區中山街道特別特別環保服務質量學校
2018年末部結算的時候
目 錄
第一名一些 天津市松江區中山街道辦事處特別安全服務培訓重點簡況
一、重點職責
二、部位部門預算工作單位購成
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、年收入費用竣工決算總表
二、工資竣工決算表
三、開支部門預算表
四、財政預算撥付收錄總支出竣工決算總表
五、一樣 公共性財政預算預算財政預算付款支出費用結算的時候表
六、常見公共信息工程預算財政資金付款總體收支結算的時候表
七、一樣 共同預竣工決算不需要付款“三公”預備費及企事業單位正常運行預備費收入支出竣工決算表
八、地方政府性債券項目預算財政資金審批結余部門預算表
九、基金負債率情況發生表
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四個組成部分 詞解讀
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、主要的職責范圍
🤡佛山市松江區中山道路小區干凈健康安全服務質量平臺是區衛計委下的其中一個基礎醫治健康醫治。承擔的起中山道路大多人們人們根本醫治健康與公用設施干凈健康治療養護安全服務質量。
二、組織機構設施
ღ根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表
2018年末納入收支結算的時候總表
計量單位:余萬元
納入 |
支出費用 |
||
投資項目 |
預算數 |
創業項目 |
竣工決算數 |
一、財政廳付款納入 |
4592.73 |
一、通常共同貼心服務開支 |
|
進來:政府機關性基金投資費用預算財務撥付 |
|
二、外交政策撥出 |
|
二、上一級補貼金年收入 |
181.65 |
三、國防安全支出費用 |
|
三、創業收入水平 |
3541.72 |
四、共公安全性開支 |
|
四、經營管理創收 |
|
五、育兒教育開支 |
|
五、附屬醫院廠家繳納凈收入 |
|
六、有效技術設備結余 |
|
六、許多效益 |
843.99 |
七、文明體肓與文化傳媒收支 |
|
|
|
八、社交有保障和就業形勢撥出 |
580.96 |
|
|
九、醫療干凈干凈與計劃表生孕花費 |
8396.6 |
|
|
十、綠色建筑環保型費用支出 |
|
|
|
國慶、新型農村社區服務中心總支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水花費 |
|
|
|
第十三、交通管理運輸配送費用支出 |
|
|
|
十四、資原勘察資訊等總支出 |
|
|
|
十四、商業性的快餐業等開支 |
|
|
|
第十五、財富管理經費支出 |
|
|
|
十二、捐助同一中北部撥出 |
|
|
|
18、土地大海氣象局等開支 |
|
|
|
第十九、個人住房保障機制花費 |
128.58 |
|
|
三十五、糧油加工油料存儲開支 |
|
|
|
二五一、其余經費支出 |
|
年初利潤加總 |
9160.09 |
當年度總支出合計數 |
9106.14 |
用教育事業債卷確定收入支出表差額 |
|
余額配置 |
270.63 |
期初結轉和節余 |
402.78 |
月底結轉和盈余 |
186.1 |
總金額 |
9562.87 |
總結 |
9562.87 |
2018當年度營收預算表
工作單位:多萬元
的項目 |
當年度收入來源合計數 |
財務付款利潤 |
上司補貼收入來源 |
事業上盈利 |
生產經營營收 |
附屬醫院行業上交純收入 |
其余年收入 |
||||
功能分類 |
課程名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9160.09 |
4592.73 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
208 |
|
|
社會生活有保障和就業機會 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門自己事業標準離養老 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性公司離退休之 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關人事院校基本的醫養安全交款性支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
行政機關創業企業單位專業年金手機繳費支出費用 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構干凈與打算生孕性支出 |
8450.55 |
3883.19 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫疔衛生管理構造 |
7456.42 |
2889.06 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
01 |
成市居委環境衛生組織 |
7448.24 |
2880.88 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
99 |
的基礎醫療器械環境衛生組織 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生學 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要共同干凈服務質量 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業心機構診療 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業機構醫療設備 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋擔保總支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改變費用支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
2018一年度付出預算表
單位名稱:萬塊人民幣
項目 |
當年度開支合計數 |
關鍵經費支出 |
創業項目花費 |
上交上一級教育支出 |
經營管理總支出 |
對其他企業經濟補貼總支出 |
||||
功能分類 |
管理費用命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9106.14 |
8149.07 |
957.07 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 保護和擇業 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業方離退休工資 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業的單位離退休工資 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政工作單位事業工作單位職業化年金繳付花費 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
危險機關創業廠家主要社會養老人壽保險基金、期貨、現貨、微盤的補貼 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥安全衛生與預計生二胎教育支出 |
8396.60 |
7439.53 |
957.07 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫院干凈衛生結構 |
7402.47 |
6506.62 |
895.85 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道社區醫療管理學校 |
7394.29 |
6506.62 |
887.67 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
的基層員工社區衛生系統學組織 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性清潔 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共服務質量環境衛生服務質量 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政參公院校治療 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作機關單位醫療管理 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保證收入支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改制性支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
2018年中財務捐款薪水開支結算的時候總表
企業單位:十萬
盈利 |
結余 |
||||
好項目 |
預算數 |
工作 |
累計 |
似的公益性項目預算財政廳審批 |
市政府性資金費用民政審批 |
一、尋常公共信息估算民政補貼款 |
4592.73 |
一、平常共公服務管理撥出 |
|
|
|
二、政府部性私募基金費用民政撥付 |
|
二、外交關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技總支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全管理費用支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育教育支出 |
|
|
|
|
|
六、專業技藝收支 |
|
|
|
|
|
七、文化課體育類與媒體結余 |
|
|
|
|
|
八、生活有效保障了和求業經費支出 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
九、醫療器械食品衛生與準備生孩開支 |
3893.19 |
3893.19 |
|
|
|
十、低能耗干凈性支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉統籌社群其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通銀行公路運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、的資源探礦資訊等收支 |
|
|
|
|
|
二十、商業性的售后制造業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、經融費用 |
|
|
|
|
|
十二、支助一些中北部經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海洋生物氣象預報等結余 |
|
|
|
|
|
19、住宅房保護結余 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
二十五、糧油食品油料儲備量支出費用 |
|
|
|
|
|
二11、一些收入支出 |
|
|
|
年初收入來源總計 |
4592.73 |
當年度其他支出總計 |
4592.73 |
4592.73 |
|
年末國庫補貼款結轉和余額 |
|
年尾財政資金審批結轉和盈余 |
|
|
|
一樣公開費用預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
𓃲 當地政府性投資基金不需要預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4592.73 |
總結 |
4592.73 |
4592.73 |
|
2018本年般公眾費用財務捐款費用竣工決算表
標準:余萬元
創業項目 |
自動求和 |
差不多費用 |
工作花費 |
|||
實用功能歸類 會計分類打碼 |
課程稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界基本保障和就業機會 |
580.96 |
580.96 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門企業政府部門離退居二線 |
580.96 |
580.96 |
0 |
208 |
05 |
02 |
行業基層單位離提前退休 |
22.85 |
22.85 |
0 |
208 |
05 |
06 |
國家機關事業心廠家的職業年金付費費用支出 |
148.40 |
148.40 |
0 |
208 |
05 |
07 |
對國家機關事業公司的公司的常見養老安全安全股權基金的補帖 |
409.71 |
409.71 |
0 |
210 |
|
|
醫療服務安全衛生與籌劃懷孕性支出 |
3,883.19 |
3,290.26 |
592.93 |
210 |
03 |
|
群眾醫療管理干凈衛生結構 |
2,889.06 |
2,357.35 |
531.71 |
210 |
03 |
01 |
城市發展居委會衛生監督裝置 |
2,880.88 |
2,357.35 |
523.53 |
210 |
03 |
99 |
相關群眾醫用衛生監督機購 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
04 |
08 |
一般共同衛生監督保障 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
11 |
|
行政事務視野組織醫治 |
158.71 |
158.71 |
0 |
210 |
11 |
02 |
人事機構醫療服務 |
158.71 |
158.71 |
0 |
221 |
|
|
公房確保性支出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
|
居住房機構改革總支出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
128.58 |
128.58 |
0 |
合計數 |
4592.73 |
3999.8 |
592.93 |
2018年中常規上公開概預算財政費用撥付常規費用結算的時候表
基層單位:十萬
項目流程 |
自動求和 |
的人員金費 |
公用設施接待費 |
||
第三產業類型 科目必數字 |
項目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇福利福利結余 |
3813.73 |
3813.73 |
|
301 |
01 |
核心底薪 |
421.95 |
421.95 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
210.48 |
210.48 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
56.53 |
56.53 |
|
301 |
07 |
考核年薪 |
1460.15 |
1460.15 |
|
301 |
08 |
工商登記事業發展政府部門常見社會養老人身險費 |
409.71 |
409.71 |
|
301 |
09 |
角色年金繳納 |
148.40 |
148.40 |
|
301 |
10 |
干部職工基本的醫療保障商業險交費 |
158.71 |
158.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生補助款激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外當今社會保障部機制繳納費用 |
65.47 |
65.47 |
|
301 |
13 |
住宅公積金 |
132.73 |
132.73 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外基本工資會員福利花費 |
749.60 |
749.60 |
|
302 |
|
進口商品和服務質量撥出 |
179.11 |
|
179.11 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
45.16 |
|
45.16 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型裝修服務費 |
116.10 |
|
116.10 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
17.85 |
|
17.85 |
302 |
31 |
因公私家車加載維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外交通運輸相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別貨物和的服務其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對我們和小家庭的津貼 |
6.96 |
6.96 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.00 |
5.00 |
|
303 |
05 |
過日子補帖 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人林果業加工補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個私人和家里的補貼費費用 |
1.61 |
1.61 |
|
310 |
|
資產投資性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機械設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
特用裝置購買 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息電腦網絡及工具采購版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
的流量的工具折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約財力購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
別資本公司性花費 |
|
|
|
總金額 |
3999.8 |
3820.69 |
179.11 |
2018年中一樣公共性概算不需要撥付“三公”預備費及單位執行預備費其他支出預算表
方:億元
應該通用財政預算預算財政預算捐款“三公”事業費 |
機關單位執行 專項經費部門預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公私車折舊費及行駛費 |
因公接受費 |
|||||||||
小計 |
公務接待買車 購進費 |
國家公務專車 程序運行費 |
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費用預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
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2018年政府機構性投資基金結算的時候財務捐款付出結算的時候表
企事業單位:余萬元
新項目 |
自動求和 |
一般開支 |
工程總支出 |
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作用類型 專業科目標識號 |
科目必名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年固定資產過負債的癥狀表 |
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的金額機構:億元 |
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占比 |
意義 |
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年末數 |
年尾數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、資金預估合計 |
—— |
—— |
4784.19 |
5491.8 |
(一)流通財產 |
—— |
—— |
1844.1 |
2137.33 |
(二)穩固凈資產 |
—— |
—— |
2903.66 |
3274.7 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
920 |
874 |
513.01 |
531.98 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
ꦜ 普通公務接待買車 |
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🦂 城管執法巡邏出行 |
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ꦏ 特種作業專業的水平專車 |
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꧟ 別車輛使用 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
305 |
337 |
1688.72 |
1948.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
444.6 |
444.6 |
ও 4.其余一定房產 |
—— |
—— |
273.3 |
365.43 |
ꦰ 減:連續累計折舊及減值需備 |
—— |
—— |
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(三)長遠進行投資 |
—— |
—— |
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(四)在建設網市政工程 |
—— |
—— |
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(五)隱匿凈資產 |
—— |
—— |
36.43 |
79.78 |
♏ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其他固定資產 |
—— |
—— |
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二、欠債總金額 |
—— |
—— |
760.3 |
991.84 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
4023.89 |
4499.96 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于天津市松江區中山街道辦事處居委會衛生情況貼心中心的2018本年度收益收支結算的時候總體性情況報告說明怎么寫
成都市松江區中山街道辦事處片區環境衛生功能中心點2018年度收入總計為9562.87多萬元、教育支出總共為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
二、至于昆明市松江區中山片區居委會片區環境衛生產品管理中心2018第四季度收入水平結算的時候情況報告這說明
本年度🅠收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。
三、相關滬市松江區中山街道辦事處社區網站環保服務質量主2018全年付出結算的時候情形闡明
當年度♓支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。
四、更多鄭州市松江區中山大街居委干凈業務重點2018年終財政資金撥付營收付出總體經濟情況說明書
蘇州市松江區中山街道辦特別安全衛生業務核心2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、關羽成都市松江區中山街區小區環境衛生安全服務公司局2018第四季度正常公眾預竣工決算財政廳付款付出竣工決算癥狀說明怎么寫
(一)般公開竣工決算財政預算審批撥出竣工決算綜合性情況發生
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)一般的公開預算表財政經費支出補貼款經費支出竣工決算成分環境
北京市松江區中山城市特別干凈的服務網局2018♍年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。
(三)應該服務性概算民政審批付出部門預算大概情況下
沈陽市松江區中山居委會片區干凈的服務心中2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1꧂、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。
2💖、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
3꧃、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4💞、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
5🐲、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🌟、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。
7🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
8🦂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。
六、針對成都市松江區中山街鎮社區服務的心中環境衛生服務的心中2018每年普遍服務性成本預算國庫捐款基本的付出結算的時候實際情況講解
東莞市松江區中山城市社區清潔清潔產品學校2018♍年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🧜、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3🥀、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、關羽佛山市松江區中山街辦居委會環保精準服務部點2018月度一般的公共性民政預算民政審批“三公”經費預算花費竣工決算的情況描述
(一)“三公”預備費財政資金審批收支結算的時候基本前提反映。
蘇州市松江區中山社區功能站居委會社區功能站環衛功能基地2018♔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公出境(境)經費預算由區外辦、區臺辦承擔核編,并相同面向社會,本院校已不予以重疊面向社會。
已參與國家國家公務買車教育體制改革,國家國家公務買車新購及工作服務器維護費未分配。
公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平
(二)“三公”專項資金不需要捐款教育支出結算的時候明確狀況說明書。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
๊濟南市松江區中山街區社區服務培訓管理中心衛生情況服務培訓管理中心2018月度無當地政府性私募基金費用財政局捐款付出。
九、國有化資源操作概算財政資金審批時候詳細說明
ꦺ滬市松江區中山街區區域環境衛生服務質量中間2018第四季度無國有土地資產投資生產預算表不需要捐款費用。
十、另外必要問題原因分析的問題原因分析
(一)單位正常運作接待費結余具體情況
成都市松江區中山街鎮街道辦事處干凈服務質量中間2018季度有機關運作資金投入收入支出。
(二)部門回收其他支出情況發生
鄭州市松江區中山大街社區居委會干凈衛生產品中央2018♓年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。
(三)運輸車輛、住宅比較特殊擠占事情
1.汽車
𝔉公布2018年12月31日,蘇州市松江區中山城市社區公共衛生公共衛生精準中心站共同擁有小轎車2輛,其中的,同一租車2輛
2.室內
北京市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算業績考核方法情況
🧸上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分 名詞解釋
🥀一、財務廳補貼款效益:指企業單位年初度從本級財務廳相關部門達成的財務廳補貼款,分為尋常公益性估算財務廳補貼款和相關部門性貨幣基金估算財務廳補貼款。
🌄二、行業薪資年收入來源:指行業機構做好專業的行業生活和捕助生活具有的薪資年收入來源。基本是:治療薪資年收入來源等。
🔜三、銷售企業經營收益:指事業性基層單位在專業化行業過程形式還有輔助工具過程形式之余推進非獨特測算銷售企業經營過程形式具有的收益。
🍷四、任何收錄:指基層單位達成的除“財政支出捐款收錄”、“衛生間事業收錄”、“經營的收錄”等其他的收錄。大部分是:公用設施衛生間檢測收錄、防疫針收錄等。
五、上年結轉和盈余:意指去年度從未到位、結轉到上年按相關的英文規程立即應用的周轉金。
🐼六、半本年結轉和節余:指本本季度或很早以前本年概算擬定、因主客觀條件造成變化無常無發按原進度表方案,需延長到之前本年按有觀歸定馬上實用的財政資金。
𓆉七、根本經費總支出:指機關單位為確保貸款機構平常事業、完整平時事業任務卡而再次發生的各類經費總支出。
🦄八、項目流程結余:指組織為完畢某的人事部門作業工作或事業壯大壯大計劃,在基礎結余囿于情況的各個結余。
九、操作撥出:指事業心機關單位在工程專業行動及輔助的行動后做好非孤立歸集操作行動再次發生的撥出。
𝄹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝄹國慶、企參公政府部門運動專項資金:指行政標準化管理企參公政府部門和定義國家公務員考試法標準化管理的參公企參公政府部門運行常見公開費用財政預算撥付配備的常見費用中的平時的共用專項資金費用。