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2019年決算信息公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 分享時刻:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區中山街辦社區醫療防疫衛生防疫服務管理中心

2019月度團隊部門預算

 


目  錄

 

獨一有些 昆明市松江區中山大街社區工作站衛生監督工作基地簡況

一、最主要的職責范圍

二、貸款機構快速設置

第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資費用支出 預算總表

二、純收入結算的時候表

三、費用結算的時候表

四、財政部門撥付純收入收支結算的時候總表

五、通常情況下通用項目預算財政性補貼款其他支出結算的時候表

六、常見公開概預算財務補貼款一般費用支出 竣工決算表

七、通常公共服務工程預算財政局審批“三公”費用及國家機關運營費用收支預算表

八、國家性貨幣基金費用財政局付款教育支出預算表

九、股本債務的情況報告

第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四是局部 專有名詞表示


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、主要是職能部門

🐻昆明市松江區中山社區售后業務中央售后業務中央社區售后業務中央清潔學售后業務中央是區衛計委下的一大致社區醫療保健理療部門。履行中山社區售后業務中央售后業務中央滿足廣大百姓老百姓大致社區醫療保健理療與公共信息清潔學防止保健理療售后業務。

二、醫院設計

🐟根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表

2019月度收錄費用預算總表

機關單位:萬的大寫

工資收入

結余

新項目

部門預算數

項目流程

結算的時候數

一、一樣公共服務決算財政部門審批盈利

5349.08

一、基本上公益性服務質量開支

 

二、鎮政府性債卷預算表財政局補貼款利潤

 

二、國際關系結余

 

三、上司補貼政策營收

 

三、中國國防結余

 

四、工作盈利

4830.62

四、公益性衛生性支出

 

五、經營者盈利

 

五、教學撥出

 

六、所屬方上交國家收入來源

 

六、完美的技術收支

 

七、某些薪資收入

63.60

七、文化課自助游體育乒乓球與傳媒業經費支出

 

 

 

八、社交后勤保障和求業收支

600.63

 

 

九、干凈衛生身體支出費用

9046.15

 

 

十、節約壞保教育支出

 

 

 

十一國慶、城鄉建設街道社區經費支出

 

 

 

十三、畜牧業水付出

 

 

 

十四、客運裝卸搬運撥出

 

 

 

十四、環境資源勘察消息等經費支出

 

 

 

十六、商業圈安全夜場服務等收支

 

 

 

16、財務經費支出

 

 

 

十八、支助另一的地區教育支出

 

 

 

二十、自然的市場大海形象等教育支出

 

 

 

黨的十九、商品房安全保障撥出

164.36

 

 

2、糧油食品資源自給率其他支出

 

 

 

二國慶、氣象災害防控及應急治理治理開支

 

 

 

二12、其他支出費用

 

年初年收入加總

10243.30

上年結余累計數

9811.14

用行業股權基金改正收入支出差額

 

盈余分配比例

373.85

期初結轉和節余

186.10

年底結轉和盈余

244.41

總額

10429.40

總金額

10429.40


2019季度收入來源結算的時候表

機關單位:十萬

的項目

年初薪資累計數

財政廳撥付效益

上一級補助費盈利

參公使收入

生意凈收入

其他工作單位上交國家收入水平

別個人收入

功能分類
科目編碼

課程和科目稱謂

自動求和

10243.30

5349.08

 

4830.62

 

 

63.60

208

 

 

當今社會切實保障和出去上班

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門衛生事業計量單位離養老

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

208

05

02 

事業心部門離提前退休

8.75

8.75

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關視野標準一般給養老人壽保險付款支出費用

407.31

230.93

 

176.39

 

 

 

208

05

06

工商登記事業有成基層單位就業年金手機繳費教育支出

184.57

184.57

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療健康健康與規劃二孩結余

9478.31

4760.48

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

 

下基層醫治安全中介機構

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

01

地方社區環衛環衛貸款機構

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

04

 

服務性食品衛生

986.96

986.96

 

 

 

 

 

210

04

08

基本上公共服務于衛生間服務于

981.97

981.97

 

 

 

 

 

210

04

09

重要公共服務衛生學專題

4.99

4.99

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務視野企業醫療器械

220.38

220.38

 

 

 

 

 

210

11

02

事業心工作單位醫療設備

220.38

220.38

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房基本保障經費支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

 

房間教育體制改革收入支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅公積金貸款

164.36

164.36

 

 

 

 

 


2019每年教育支出竣工決算表

組織:W

 

好項目

上年教育支出預估合計

差不多收支

項目流程花費

繳納領導經費支出

營運收入支出

對其他公司的經濟補貼撥出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目稱謂

總計

9811.14

8938.11

873.03

 

 

 

208

 

 

市場經濟后勤保障和工作撥出

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門企業發展企業單位離退休之

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05

02 

事業發展的單位離退休年齡

8.75

8.75

 

 

 

 

208

05

05 

部門參公組織新職業年金納費付出

407.31

407.31

 

 

 

 

208

05

06

部門參公公司的首要養老服務保費私募基金的補貼金

184.57

184.57

 

 

 

 

210

 

 

清潔健康的其他支出

9046.15

8173.12

873.03

 

 

 

210

03

 

下基層醫療設備衛生間中介機構

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

03

01

中國城市街道食品衛生組織

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

04

 

公眾衛生防疫

986.94

932.17

54.79

 

 

 

210

04

08

核心共公干凈衛生服務質量

981.97

932.17

49.80

 

 

 

210

04

09

很大公共性衛生防疫專項整治

4.99

 

4.99

 

 

 

210

11

 

行政部門視野機構醫治

220.38

220.38

 

 

 

 

210

11

02

參公單位名稱醫用

220.38

220.38

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保證收入支出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

 

房屋機構改革支出費用

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

01

往房房貸公積金

164.36

164.36

 

 

 

 


2019本年度財政資金審批薪資付出結算的時候總表

政府部門:萬美元

營收

支出費用

創業項目

部門預算數

項目流程

累計

般公共服務估算財政廳撥付

市政府性債卷成本預算財政資金付款

一、普通公共信息項目預算財政局審批

5349.08 

一、一樣 公共精準服務精準服務收支

 

 

 

二、政府辦公室性母基金預算表財政資金付款

 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、國防安全付出

 

 

 

 

 

四、公共信息安全防護費用支出

 

 

 

 

 

五、培訓費用支出

 

 

 

 

 

六、數學技術工藝付出

 

 

 

 

 

七、文化知識國內旅游體肓與影視傳媒開支

 

 

 

 

 

八、世界保駕護航和就業機會費用支出

424.25 

424.25 

 

 

 

九、綠色健康綠色健康其他支出

4760.48

4760.48 

 

 

 

十、節約能源的環保總支出

 

 

 

 

 

十一月、新農村社區服務中心撥出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

第十五、公路網輸送經費支出

 

 

 

 

 

十四、能源堪探數據信息等總支出

 

 

 

 

 

第十五、企業產品業等結余

 

 

 

 

 

16、金融資本總支出

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助別東南部費用支出

 

 

 

 

 

18、很自然能源海上氣象站等花費

 

 

 

 

 

19、住宅保護支出費用

164.36 

164.36 

 

 

 

2、糧油食品資源儲備庫收支

 

 

 

 

 

二11、洪澇防冶及應急響應管理方法收支

 

 

 

 

 

二第十二、的費用支出

 

 

 

上年營收自動求和

5349.08 

本年度其他支出總金額

 5349.08

5349.08 

 

年末不需要撥付結轉和余額

 

年初國庫補貼款結轉和節余

 

 

 

一、通常情況下服務性財政支出預算財政支出付款

 

 

 

 

 

二、以政府性貨幣基金不需要預算不需要審批

 

 

 

 

 

合計

5349.08 

總金額

 5349.08

5349.08 

 

 


2019一年度平常共公費用財政撥出撥付撥出結算的時候表

企事業單位:W

 

創業項目

總金額

大致其他支出

創業項目結余

作用的分類

科目必商品編號

學科各稱

208

 

 

社交后勤保障和就業創業

424.25

424.25

0.00

208

05 

 

行政部門事業發展標準離退體

424.25

424.25

0.00

208

05

02 

視野院校離養老

8.75

8.75

0.00

208

05

05

對行政機關單位事業上的機關單位關鍵醫養穩妥股票基金的津貼

230.93

230.93

0.00

208

05

06 

政府機關企事業組織職位年金付費付出

184.57

184.57

0.00

210

 

 

公共衛生更健康教育支出

4760.48

4014.97

745.51

210

03

 

基層工作醫療系統健康系統

3553.13

2862.41

690.72

210

03

01

城市地區特別健康培訓機構

3553.13

2862.41

690.72

210

04

 

公用設施干凈

986.96

932.17

54.79

210

04

08

關鍵公用干凈服務管理

981.97

932.17

49.80

210

04

09

根本性共同干凈專向

4.99

 

4.99

210

11

 

行政部門視野廠家醫遼

220.38

220.38

0.00

210

11

02

事業發展計量單位醫療保障

220.38

220.38

0.00

221

 

 

自建房保障措施經費支出

164.36

164.36

0

221

02

 

住宅行政體制改革費用支出

164.36

164.36

0

221

02

01

房間個人公積金

164.36

164.36

0

總計

5349.08

4603.57

745.51


2019財政預算年度尋常公益性預算表財政預算審批最基本花費預算表

  企業:百萬元

內容

合計數

的人員事業費

公供費用

區域經濟類別

科目表編寫代碼

考試科目品牌

301

 

工薪公益福利經費支出

4235.89

4235.89

 

301

01

  基本的年終獎金

261.77

261.77

 

301

02

  津貼補貼費補貼費

172.86

172.86

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  餐費補帖費

 

 

 

301

07

  績效考核基本工資

2084.52

2084.52

 

301

08

單位名稱事業單位名稱核心關于養老地產養老穩妥繳納

230.93

230.93

 

301

09

行業年金繳付

184.57

184.57

 

301

10

企業員工基本上診療保險公司納費

220.38

220.38

 

301

11

因公員醫療器械補貼申請書繳納

 

 

 

301

12

其它的市場經濟切實保障付款

68.03

68.03

 

301

13

房間公積金貸款

164.36

164.36

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  別待遇福利待遇支出費用

848.47

848.47

 

302

 

淘寶商品和服務于結余

334.47

 

334.47

302

01

  企業辦公費

2.69

 

2.69

302

02

  刷費

27.01

 

27.01

302

03

  在線咨詢費

1.58

 

1.58

302

04

  要辦費

0.05

 

0.05

302

05

  有水費

8.93

 

8.93

302

06

  交電費

14.90

 

14.90

302

07

  輕工費

8.73

 

8.73

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業標準化管理標準化保管費

4.14

 

4.14

302

11

  交通費

5.67

 

5.67

302

12

  因公出國工作(境)費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

66.64

 

66.64

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  國家公務接待處費

 

 

 

302

18

  專用的裝修服務費

132.32

 

132.32

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專業級染料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

20.06

 

20.06

302

27

  委派國際業務費

7.81

 

7.81

302

28

  商會接待費

 

 

 

302

29

  好處費

17.01

 

17.01

302

31

  公務活動用車的行駛維系費

0.03

 

0.03

302

39

  另外的交通管理成本

 

 

 

302

40

  稅金及扣除費

 

 

 

302

99

  別的設備和服務管理收入支出

16.90

 

16.90

303

 

對個人賬戶和家廷的津貼

1.42

1.42

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話津貼

0.35

0.35

 

303

07

  診療費政府補貼

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  榮譽金

0.79

0.79

 

303

10

用戶農林牧分娩補貼政策

 

 

 

303

99

  任何對我們和家的補貼政策

0.28

0.28

 

310

 

金融資本性收支

31.79

 

31.79

310

02

  接待室生產設備購置費

19.81

 

19.81

310

03

  專業化設配購進

8.68

 

8.68

310

07

  訊息網咯及平臺添置更行

3.30

 

3.30

310

13

  公務接待專車購買

 

 

 

310

19

  另外的公共交通產品購買

 

 

 

310

21

  歷史文物和陳列設計品購進

 

 

 

310

22

  隱形的資本置辦

 

 

 

310

99

  其余充分性總支出

 

 

 

加總

4603.57

4237.31

366.26

 


2019年終一樣公用設施概預算國庫補貼款“三公”資金投入及行政單位進行資金投入費用支出 部門預算表

廠家:十萬

通常情況公共性概預算財政支出付款“三公”資金

政府機關操作

專項經費結算的時候數

合計數

因公出國工作

(境)費

國家公務出行租賃費及啟動費

因公到訪費

小計

因公專車

購入費

公務活動買車

加載費

概算數

竣工決算數

概算數

預算數

預算表數

預算數

財政預算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 


2019季度政府機構性理財產品費用預算民政審批其他支出部門預算表

機構:萬多

工程

總計

大體收支

大型項目花費

能力類型

課程識別碼

題目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度財力資產負債狀態表

 

 

金額才機關單位:萬

 

數量

意義

今年初數

年尾數

今年初數

年尾數

一、資源預估合計

——

——

3827.16

4597.92 

   (一)出入財力

——

——

2136.57 

2737.16

   (二)固定不變資本

——

——

3274.70

3699.63

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63 

🦄                2.常用設施(臺/套/輛)

 874

 926

531.98

530.40

🌜                     中僅:(1)行駛(輛)

 2

 2

 67.39

67.39

ꦚ                                 大部分因公小二租車

 

 

 

 

🔜                                 聯合執法交警執法出行

 

 

 

 

ꦚ                                 防化行業工藝小二租車

 

 

 

 

💫                                 另外的出行用車

 2

 2

 67.39

67.39 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 337

410 

1948.66 

2369.98

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 3

 4

444.60

623.10

൲               4.其它的統一房產

——

——

365.43

370.62

✃        減:累加累計折舊及減值的準備

——

——

1653.07

1977.96

   (三)不斷股權質押注資

——

——

 

 

   (四)經常性企業債資金

——

——

 

 

   (五)在建網建設工程

——

——

 

 

   (六)隱匿財力

——

——

 79.78

164.86

🤡        減:累計額攤銷

——

——

10.81 

 25.77

   (七)同一資產投資

——

——

 

 

二、流動負債合計數

——

——

991.84

1169.75

三、凈凈資產加總

——

——

2835.32

3428.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、有關于成都市松江區中山街道辦區域環衛服務的中央2019本年利潤其他支出竣工決算總體性狀況詳細說明

南京市松江區中山街區小區衛生管理工作公司2019꧙年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、至于廣州市松江區中山居委街道辦事處衛生情況業務學校2019本年凈收入竣工決算問題表示

年初🐽收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。

三、更多東莞市松江區中山居委會社區服務中清潔服務中2019當年度支出費用預算實際情況原因分析

上年♍支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。

四、管于濟南市松江區中山社群居委會社群安全提供服務機構2019本年財務捐款效益其他支出綜合性情形闡述

傷害市松江區中山街道辦事處社區精準服務站食品衛生精準服務管理中心2019🔯年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、管于昆明市松江區中山街道辦事處區域健康產品中2019第四季度普遍服務性工程預算財政局捐款支出費用預算情況闡明

(一)普遍公共信息部門預算財政預算捐款經費支出部門預算綜合的情況

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)通常事情共公預算財務捐款費用預算結構特征事情

濟南市松江區中山街辦平臺食品衛生服務保障中2019🍷年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。

(三)基本服務性預算表財政付出撥付付出部門預算準確情況報告

西安市松江區中山街區居委會衛生學業務心中2019𝓰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1꧙、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。

2🅺、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3🅘、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4🤡、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

5ꩵ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6༺、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。

7🀅、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

8ℱ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

六、有關于東莞市松江區中山銜道街道公共衛生服務培訓公司2019國庫年度一樣 通用成本預算國庫補貼款常見性支出竣工決算現象說明

杭州市松江區中山街道辦街道環境衛生服務管理重點2019♒年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🅺、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🅷、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、至于沈陽市松江區中山銜道居委會衛生監督的服務管理平臺站2019全年度基本通用財政性預算財政性付款“三公”專項經費收支竣工決算現狀表明

(一)“三公”事業費財政預算捐款收支預算整體癥狀代表。

昆明市松江區中山的大街上特別安全服務培訓學校2019🐟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

𒆙因公回國(境)資金投入由區外辦、區臺辦主管織造,并制定公開監督監督,本基層單位不用再據實按順序公開監督監督。

ไ公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

(二)“三公”金費財政性撥付收入支出竣工決算大概問題講解。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

𒁃蘇州市松江區中山的大街上小區衛生監督提供服務辦公室站2019半年度無政府機關性資金費用預算財政預算補貼款費用。

九、集體所有制資源營業項目預算財政部門付款事情表示

⛦沈陽市松江區中山居委會街道辦公共衛生貼心服務重心2019月度無國企資本投資經營的費用財政性補貼款收入支出。

十、別重要的事宜的具體情況闡述

(一)部門運轉預備費經費支出環境

佛山市松江區中山銜道社群衛生監督功能咨詢中心2019月度有機物關加載資金投入收入支出。

(二)市政府采辦收入支出情況發生

北京市松江區中山街道特別特別安全衛生售后服務主2019🍰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

(三)來往車輛、自建房異常占地情況發生

濟南市松江區中山街辦街道辦事處清潔衛生售后服務基地2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效評價工作管理情形

🍨上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:♌編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


🗹                   第四部分    名詞解釋

 

💧一、民政局性崗位崗位審批收入來源:指計量單位年初度從本級民政局性崗位崗位崗位拿到的民政局性崗位崗位審批,分為通常情況下公開費用預決算民政局性崗位崗位審批和市政府性資金費用預決算民政局性崗位崗位審批。

🦄二、工作收益:指工作部門展開專業技術銷售促銷運動以及輔助制作促銷運動達到的收益。重要是:社區醫療收益等。

🅺三、經營的者純納入:指企業行業在專科業務部門行動以及其捕助行動之中抓好非單獨結轉經營的者行動達成的純納入。

🐼四、某個工資工資收錄:指公司拿到的除“財政部門審批工資工資收錄”、“教育事業工資工資收錄”、“經驗工資工資收錄”等或者的工資工資收錄。重點是:公用衛生檢測工資工資收錄、役苗工資工資收錄等。

五、期初結轉和節余:意指去年度沒有進行、結轉到上年按有關標準隨時便用的金額。

🐲六、半全年結轉和盈余:指本全每年或前全年項目預算按排、因合理性前提條件再次發生變現始終無法 按原記劃推行,需遲緩到日后全年按有關的法律法規繼讀實用的信貸資金。

七、一般經費經費支出:指公司為確保組織機構順利轉運、實現基本工做級任務而引發的基本經費經費支出。

♐八、好項目付出:指院校為搞定特定的的財政運作世界任務或教育事業進步最終目標,在常規付出外面會出現的多種付出。

♓九、生產生意開支:指事業心計量單位在技術游戲活動及輔佐游戲活動后做非孤立賬務處理生產生意游戲活動出現的開支。

📖十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ღ十一國慶、政府部門運作事業發展費:指行政事務院校和按照公務接待員法菅理的事業發展院校適用核心上通用設施估算財務審批確定的核心結余中的日常任務通用事業發展費結余。

 

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