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上海市2021年區級單位預算 |
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預決算企業:蘇州市松江區審計工作中心局 ༺ |
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名錄 |
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一、部重要工作職責 二、監管部門機購安裝 三、形容詞描述 四、部預算表制定就說明 五、行業估算表 📖 1. 2021年個部門財務部門收入支出項目預算總表 2. 2021年崗位利潤概算總表 3. 2021年行政部門付出財政預算總表 4.2021年部門財政撥款收支預算總表 5.2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表 6.2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 7.2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 🌊 8. 2021年單位“三公”專項資金和工商登記使用專項資金成本預算表 六、許多相關實際情況闡明
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松江區審計工作重點基本行政職能
꧂ 天津市松江區審核中是松江區審核局的部下教育事業行業,基本職能是法律依據《國度審核準側》,使用松江區審核局積極配合,開展調研審核及審核核查任務,積極配合完畢同一審核注意事項。
重慶市松江區內部審計中機購設置
只能根據以上辦公責職,濟南市松江區審計師中間不設獨立設置公司。
代詞詮釋
ജ(一)常規費用財政項目概算:是區級財政項目概算主要團隊及所屬的財政項目概算部門為保駕護航其企業正常的暖機、成功完成臺賬工作中神器任務而事業編的半年度常規費用工作計劃,還包括者預備費和共用預備費兩個分。
♋(二)建設項目收入總費用支出 財政估算表:是區級財政估算表主管道部門及經濟類型財政估算表企業單位為到位行政機關工做重任、衛生事業進步趨勢對方或以政府進步趨勢戰略定位、獨特對方,在大體收入總費用支出 之下事業編的一年度收入總費用支出 工作規劃。
𒀰(三)“三公”專題資金:是與區級財務性有專題資金領撥影響的行政部門極其成員費用概算的企業利用區級財務性撥付準備的因公出國旅游事業(境)費、因公出行新購及作業費、因公接受費。其中的:因公出國旅游事業(境)費一般是準備市直機關及成員費用概算的企業的人員的地區性配合聯絡學習、大量事件項目商洽、境外支付培順研訓等的地區性旅費、國內省會城市間出行費、入住費、飯食費、培順費、公雜費等收入結余;因公接受費一般是準備地區性性正規會議觸屏、發展中國家大量事件條例調查、專題查檢或外事團組接受聯絡學習等執行程序因公或開發事業需用入住費、出行費、飯食費等收入結余;因公出行新購及作業費一般是準備編寫內因公車量的不能用發布,或用作準備市區因公出公差、因公zip文件對換、常規事業開發等需用因公出行燃油費、維修保養費、過站過河費、人身險費等收入結余。
ꦑ(四)市直機關行駛參公費:指行政部門機關公司的和符合公務活動員法標準化管理的參公機關公司的應用應該公共性概算財政局撥付制定計劃的常規費用中的此外生活中公用設施參公費費用。
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2021年松江區審計師中概預算事業單位編制描述 |
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2021💞年,本單位預算支出總額為336.90萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算336.90萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出336.90萬元;項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ಌ、“事業運行”251.18萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“事業單位離退休”0.92萬元,主要用于:事業單位退休人員的福利支出。
3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”32.70萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
4、“機關事業單位職業年金繳費支出”16.35萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
5、“事業單位醫療”21.46萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
6、“住房公積金”14.31萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年企業單位稅務收支明細估算總表 |
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在編標準:013002深圳市松江區審計局機構 |
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企事業單位:元 |
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上年納入 |
上年性支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
預算表數 |
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總金額 |
基本性撥出 |
工作費用支出 |
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考生費用 |
通用費用 |
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一、財政支出付款年收入 |
3,369,039.02 |
一、通常公共性服務保障開支 |
2,511,794.98 |
2,281,833.46 |
229,961.52 |
|
1. 通常情況公用概算資金量 |
3,369,039.02 |
二、社會中有效保障了和學生就業經費支出 |
499,618.24 |
490,458.24 |
9,160.00 |
|
2. 政府機關性資金 |
|
三、衛生防疫安全花費 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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二、事業收錄 |
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四、住宅有保障費用 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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三、企業發展政府部門運營收錄 |
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四、另外的效益 |
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🔜 收 入 總 計 |
3,369,039.02 |
🀅支 出 總 計 |
3,369,039.02 |
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2021ไ年本單位收入預算336.9萬元,比上年增加39.49萬元,增加13.28%,主要原因是人員經費增加;支出預算336.9萬元,比上年增加39.49,增加13.28%,主要原因是人員經費增加。
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2021年計量單位收入水平估算總表 |
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核編企業單位:013002東莞市松江區內部審計服務中心 |
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工作單位:元 |
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創業項目 |
年收入概預算 |
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用途幾大類科目必標識號 |
模塊劃分項目稱呼 |
加總 |
民政補貼款營收 |
自己事業收入來源 |
創業單位名稱合作經營凈收入 |
各種純收入 |
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類 |
款 |
項 |
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合 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
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201 |
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|
平常公共保障保障花費 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
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08 |
|
審核事務管理 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
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50 |
事業上的進行 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
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208 |
|
|
的社會服務和就業機會教育支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
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|
05 |
|
財政事業發展部門健康養老收入支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
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02 |
事業公司離退休年齡 |
9,160.00 |
9,160.00 |
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05 |
市直機關事業計量單位計量單位根本養老生活商業險繳付支出費用 |
326,972.16 |
326,972.16 |
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06 |
危險機關工作工作單位職位年金繳付經費支出 |
163,486.08 |
163,486.08 |
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210 |
|
|
衛生學綠色開支 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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11 |
|
政府部門參公機構醫學 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
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|
02 |
自己事業企業醫疔 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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221 |
|
|
商品房保證經費支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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|
02 |
|
房產深化改革費用支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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|
01 |
公房個人公積金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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2021年組織花費估算總表 |
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編制程序基層單位:013002北京市松江區審計局平臺 |
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企業:元 |
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創業項目 |
其他支出費用 |
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功能性細分課目項目編碼 |
性能分級科目表分類 |
|
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類 |
款 |
項 |
累計 |
基礎其他支出 |
的項目其他支出 |
|
合 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
|||
201 |
|
|
一半公共信息服務性經費支出 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
08 |
|
審核公共事務 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
|
50 |
事業發展使用 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
208 |
|
|
社會各界服務和大學生就業費用支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
05 |
|
行政管理自己事業標準養老保險收入支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
|
02 |
事業性基層單位離退居二線 |
9,160.00 |
9,160.00 |
|
|
|
05 |
政府機關自己事業的單位總體醫療人壽保險人壽保險交費收支 |
326,972.16 |
326,972.16 |
|
|
|
06 |
機構企業發展的單位職業分析年金交費教育支出 |
163,486.08 |
163,486.08 |
|
210 |
|
|
清潔衛生身心健康費用 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
11 |
|
行政性教育事業政府部門社區醫療 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
|
02 |
事業有成廠家醫療機構 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
221 |
|
|
房間后勤保障撥出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
02 |
|
往房轉型費用支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
|
01 |
自建房個人公積金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
2021年政府部門財政性付款收支明細概算總表 |
|||||
在編行業:013002杭州市松江區審計工作中央 |
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|
政府部門:元 |
|
財政資金補貼款薪資 |
國庫補貼款費用 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
加總 |
通常情況共同概算 |
政府機關性私募基金費用 |
一、通常公用設施費用項目資金 |
3,369,039.02 |
一、常見共同精準服務其他支出 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
二、相關部門性資金 |
|
二、社會性有效保障和人才需求開支 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
|
三、衛生防疫健康保健開支 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
|
四、住宅確保費用支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
❀ 收 入 總 計 |
3,369,039.02 |
🍸 支 出 總 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
2021年院校通常公益性概預決算結余用途總類概預決算表 |
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定編計量單位:013002沈陽市松江區財務會計基地 |
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企業:元 |
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工作 |
一般的公眾概算總支出 |
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性能分級課程和科目識別碼 |
性能總類題目標題 |
預估合計 |
基本的總支出 |
創業項目付出 |
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類 |
款 |
項 |
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合 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
|
|
普通通用保障經費支出 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 |
|
審計工作業務 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
50 |
事業有成使用 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
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208 |
|
|
時代擔保和工作撥出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
|
行政性工作基層單位頤養天年花費 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02 |
事業院校院校離養老 |
9,160.00 |
9,160.00 |
|
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|
|
05 |
行政企事業單位編制創業企事業單位編制基本的關于養老地產養老商業險繳納花費 |
326,972.16 |
326,972.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
06 |
政府部門事業性政府部門職業年金付款支出費用 |
163,486.08 |
163,486.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
|
|
干凈衛生建康結余 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
行政處企業發展工作單位醫療管理 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
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|
02 |
事業上的公司的醫用 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
|
|
往房有保障收入支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
|
住宅房教育體制改革收支 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
01 |
公寓房住房基金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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2021年廠家正常公益性費用概概算總體收支監管部門費用概概算經濟能力種類費用概概算表
|
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編寫的單位:013002深圳市松江區審計工作中心的 |
|
標準:元 |
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項目流程 |
尋常共同預決算通常費用 |
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成本分級學科編號 |
經濟發展種類科目表分類 |
加總 |
職工費用 |
公供事業費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 |
3,369,039.02 |
3,129,917.50 |
239,121.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
|
月福利待遇微信支出費用 |
3,129,317.50 |
3,129,317.50 |
|
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01 |
基本性月工資 |
372,864.00 |
372,864.00 |
|
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02 |
經費補帖 |
58,872.00 |
58,872.00 |
|
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06 |
飯食補貼政策費 |
105,600.00 |
105,600.00 |
|
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07 |
績效考評工資收入 |
1,669,920.00 |
1,669,920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 |
行政機關視野部門核心醫療穩妥穩妥付款 |
326,972.16 |
326,972.16 |
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|
09 |
職業類型年金繳付 |
163,486.08 |
163,486.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
工作人員常規醫藥商業險網上繳費 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
另一的社會服務激費 |
73,977.46 |
73,977.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
房產北京公積金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
|
設備和精準服務撥出 |
239,121.52 |
|
239,121.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
辦公費 |
136,570.00 |
|
136,570.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 |
總工會資金 |
40,871.52 |
|
40,871.52 |
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29 |
特權費 |
56,160.00 |
|
56,160.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99 |
同一菜品和提供服務性支出 |
520.00 |
|
520.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
|
對各人和婚姻的補助金 |
600.00 |
600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99 |
同一對自己的和中國家庭的補貼費 |
600.00 |
600.00 |
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工作單位“三公”金費和工商登記正常運行金費預算表表
|
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編制工作計量單位:013002廣州市松江區財務審計服務中心 |
標準:萬塊 |
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加總 |
因公出國旅游(境)費 |
國家公務接待室費 |
因公私車租賃費及運轉費 |
2020年危險機關啟用資金費用數 |
||
小計 |
新購費 |
運轉費 |
||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
關聯的情況講解 |
|
一、2021年“三公”經費預算情況說明 |
本單位“三公”經費預算2021年度無預算金額,與2020年保持一致。
(✅一)、因上海市松江區審計中心因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本預算單位不再另行重復公開。
(ও二)、因上海市松江區審計中心已進行公務用車改革,2021年公務用車購置及運行費未安排。上海市松江區審計中心無公務用車,公務用車保有量為零。
(三)、2021年公務接待經費預算無,與2020年保持一致。
🦂注意科學安排:(一)管理外組織學習考量。適用歡迎外省區市、好兄弟縣市來松考量所的發生的膳食費、往宿費、道路費、場租費等其他支出。
꧟(二)協辦業務量部擴大會議、為履行國家公務或做業務量部行為需要備考成本的宴會經濟費、寄宿費、餐費等教育支出。
二、企事業單位作業專項資金項目預算
꧙政府部門啟用專項接待費屬于行政機關機構和參照物公務活動員法安全管理的企業發展機構使用的普遍共公項目預算財政性補貼款安裝的常見花費中的生活共用專項接待費花費,本機構屬企業發展機構,故無標準。
三、區政府采辦原因
2021🐭年度本單位政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2021年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。
上海市松江區審計中心2021年度未安排政府采購預算。
四、設備、房源特出損壞實際情況
1、機動車輛
截至2020年12月31日,上海市松江審計中心車輛保有量為零。
2、房層
ꦬ截至2020年12月31日,上海市松江區審計中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門產權的房屋為117平方米。
五、績效考核要求如何設置具體情況
2021全年度,本計量單位無投資工程收支預決算,故無履行考核總體目標的管理的投資工程。
六、國家股資產管理預決算財政支出撥付結余具體情況
本企業單位2021年無集體所有制資源開預算表捐款結余。